基金监管体系是以人力资源和社会保障部门行政监管为主,加以财政监督、审计监督、税务监督、银行监督、内部控制和社会监督的有机配合而建立起来的。表面上, 合理设置有关监督指标,进行评价和预测,最大限度地控制风险,促进管理运营机构自我约束基金运作行为,但同时,又要在法律和政策允许的范围内鼓励和支持运营机构积极 ...
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二级以内。其中,对规模较小的公司或企业,法人管理层级原则上控制在一级以内。本办法所称法人管理层级是指按资本纽带关系自上而下与各法人单位之间形成的 企业和国有控股公司、国有控股企业应当建立健全企业法律顾问制度,加强企业生产经营活动的法律风险监控。大型企业应当建立总法律顾问制度。所出资企业在报国有资产监督 ...
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、改组改造国有企业成效显著的有功人员实行奖励,根据贡献大小,由受益财政一次性奖励,具体办法另行制定。(八)支持“走出去”扩张发展一批优强企业支持江铜集团 、技术骨干一定的股权或名义股权。对发展战略明确、法人治理结构完善、绩效考核内部控制制度健全、经营稳健的竞争性大中型企业,实行增量资产奖励股权,可按超 ...
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,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,结合我市实际,对今后我市内部审计工作提出如下意见: 一、充分认识加强内部 ,是强化内部控制、防范经营风险的现实需要,是促进经济决策科学化、经营管理规范化的重要环节。做好内部审计工作,对于各部门、各单位改进内部管理,规范财政 ...
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可能潜含着实质的不合理性;同时因为文化与价值的多元,一方面会导致多元的价值内部本身发生冲突,另一方面也可能会颠覆实体价值理性的统治地位。另外,这种几乎完全按 工具,然而因为人类的欲望和需求的不同引起人们利益的冲突,进而可能会导致法律这种社会控制的工具会被人滥用和利用。这种观点分析到了人因为需要和利益的 ...
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本市住房公积金管理的决策机构。公积金管委会的成员中,市人民政府负责人和住房保障、财政、人民银行等有关部门负责人以及有关专家占1/3,工会代表和职工代表占 。公积金中心应当建立明确、具体、有效的内部控制制度,构建运作规范化、管理科学化、监控信息化的内控体系,强化风险管理,保障资金安全。公积金中心应当加强 ...
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是人们行为方式变化的结果,同时,这也使得作为对人们行为进行规范与控制的法律,在近年来也发生了变化。因为脑力劳动及其成果(信息和知识)在过去并不 例如,我国台湾根据高新技术产业发展的特殊规律,采用了“分散的经营管理模式”、“鼓励风险投资的金融体制”、“激励人才创新机制”和务实的经济政策。这些高科技企业的 ...
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章 保险保障基金公司 第七条 保险保障基金公司依法建立健全公司治理结构、内部控制制度和风险管理制度,依法运营,独立核算。第八条 保险保障基金公司依法从事下列 十四条 保险保障基金公司董事、高级管理人员以及其他工作人员,违反法律、行政法规和本办法规定运用保险保障基金,或者以侵吞、窃取、骗取等手段非法占有 ...
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资产处置损失,根据国家有关规定,制定本办法。第二条公司资产处置应坚持公平、公正、公开和择优、竞争的原则,按照有关法律、法规的规定进行。对资产处置 大小和损失大小,公司任何个人无权单独决定。第六条公司及其办事处必须完善资产处置内部控制制度和制衡机制,对资产处置的日常管理实行岗位分离,重点是“审批和处置” ...
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审计的重要组成部分,是交通主管部门和企事业单位依法独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。第三条交通主管部门 单位固定资产投资项目进行审计。(五)对本部门、本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。(六)对本部门、本单位及所属单位经济 ...
//www.110.com/fagui/law_51696.html -
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