严重、土地荒漠化和沙化扩展严重、生物多样性减少以及工程建设中存在的破坏生态环境等较为严重的问题。四、不断创新资源环境审计方式与方法(一)积极开展合作审计 征收管理系统和污水处理信息系统等)的安全性、稳定性、合理性和效率性,对数据的真实有效性进行核查,以推动被审计单位切实加强内部控制和改进管理。五、着力 ...
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加强单位负责人在会计监督中的责任,试行会计委派制、对违法者予以严厉的制裁以及培养高素质的会计人员等几个方面着手。[关键词]会计信息,会计监督,内部监督,外部监督会计 素质以及职业道德观念在会计监督中起着至关重要的作用。我国的改革开放加快了会计与国际接轨的进程,虽解决了量方面的问题,但会计人员整体素质不 ...
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分类账户本期发生额及余额明细表”,井与有关账户进行核对,检查其试算平衡工作的正确性。3.调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的审核 影响,并检查其在报表附注说明项目中是否得到正确反映。四、对有关问题进行必要的调整对项目审计中发现的与会计准则不符的事项需要进行调整。收集各项目审计 ...
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与监督,要求民办学校选择信誉好、资质较好的社会中介审计机构开展审计工作,保证审计质量。二、完善内部审计制度,加强审计队伍建设(一)要进一步健全教育 是注意根据2006年对民办学校审计工作检查发现的问题,进行完善民办学校审计的专题调研,促进我市民办学校的健康发展,充分发挥教育审计“为防范学校经济风险服务 ...
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报告在2007年3月31日前上报。2、企业(集团)所属上市公司2007年起执行新的《企业会计准则》,而集团母公司执行《企业会计制度》,整个集团在年报合并 管理建议书主要针对企业财务管理、会计核算、内部控制制度等方面存在的问题提出改进意见和建议。7、在决算审计报告中是否必须附资产减值准备及资产损失情况表 ...
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,收集审计证据。第六条审计中如有特殊需要,可以经单位主管审计工作领导同意指定或聘请有关部门或专业人员,对审计事项中某些专门问题进行鉴定,取得鉴定结论, 人员签名,统一使用和管理。第十五条在审计证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经内部审计机构负责人或单位主管审计工作领导批准,可以先行登记保存,并及时 ...
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促进被审计单位基本控制违纪行为,认真执行《会计法》。现将《行政事业单位定期审计制度(试行)》随文发给你们,请结合本地实际情况,制定具体办法,组织实施。在推行 经济有效,内部控制制度是否健全等。在审计监督中要注意抓重点,特别是那些财务收支大、违纪问题多、财务管理差的单位。 五、审计处理。对于审计中查出的 ...
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审计,加强资金安全管理,防范财务风险。6.加强对校办企业的审计,积极发挥内部审计在校办企业改制中的作用,防范学校风险,维护学校权益,防止国有资产流失。7 。2.采取切实措施,紧紧围绕教育改革和发展中出现的新情况、新问题,结合教育审计工作的热点、难点,组织审计人员开展审计研究和业务研讨,推动教育审计工作 ...
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时期内不再进行重复检查,对其他执法机关已经进行过检查的单位或项目,审计机关在一定期限内也不再进行审计。三是做到检查结果共享,各执法检查单位在对涉及 并作为年度目标责任考核的重要内容。同时,审计机关内部业务监督部门要经常检查审计决定落实情况,并及时向有关领导反映审计决定执行中存在的问题。(三)加强上下级 ...
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事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的,董事会在相应定期报告中应当针对该审计意见涉及的事项做出详细说明,包括但不限于以下内容:(一) 证明文件等;(四)关于公司上一年度和最近一期中期报告期间的重大关联交易说明:包括关联交易的内部决策程序、合同及有关记录、实施结果及相关证明文件等;( ...
//www.110.com/fagui/law_23384.html -
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