物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价 ...
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。??三、经税务登记的营利性医疗机构,按规定购买、开具、使用发票(发票票样见附件)。??四、在国家营利性医疗机构财务、会计制度下发执行前,我省营利性医疗机构暂比照财政部、卫生部制定的《医院会计制度》、《医院财务制度》执行;并按税法规定办理纳税申报。具体事宜,请迳向当地税务机关咨询。 ...
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店长或值班长做好团购、预订商品组货、发货、送货等工作;⑤保管好发票、单据等有效凭证⑥加强对门店内部的管理。(4)验收作业应注意的事项:①不要一次将几家厂商 保管联,并注明购进商品存放的库房、货位,以便统计记账。5.商品出入库票的管理(l)商品出库库票由储运部统一发放,任何单位不得私自印制商品出库库票, ...
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财务部负责本规定的具体贯彻实施,并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。 第二章 总公司资金计划控制第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面 支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款,不得余款不报,留作他用。(二)现金支出的管理1.预算内零星采购,由 ...
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元以上须报总经理审批后方可办理提现。4.2 支票核销管理4.2.1 经办人将付款或提现后的支票存根和有关发票等单据签字后交出纳。4.2.2 出纳人员核对有关 将经过批准后的《请款单》(依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度)交出纳。4.6.2.2 根据资金计划出纳办理银行汇票手续。4.6.2 ...
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开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。工程类:工程(进度)款或供 废话少说,尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即:办公、移动电话包干。通讯费标准:年办公室每月报送或取单给财务报销并 ...
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是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好, 入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。5.材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各 ...
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条 本企业成本会计事务处理准则及程序,除会计准则和企业章程另有规定外,依照本制度处理。第二条 由财务部成本室处理本企业的成本会计事务。第三条 本企业成本计算采用 盘盈(亏)及废料等的处理,依照本企业材料管理办法办理。第十条 成本室依请购单、收料单及进货发票编制传票。其分录为,借“原材料”,贷“应付账款 ...
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章、合同专用章由管理部经理保管。2. 公司财务专用章和法人代表章由财务部负责人保管。3. 发票专用章由财务部出纳保管。第十八条 印章保管人必须认真履行用印登记 的一般性文件以及机密文件的草稿,在经档案管理部门负责人同意并报公司领导批准后集中予以销毁。 第七章 保密制度第四十九条 密级文件分“机密”和“ ...
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及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第3条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好经济合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都 与合同有关的附件、文书、电报、图表等;2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3.货款的承付、托收凭证,有关财务财目;4.产品的质量标准 ...
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