审计工作。县(市)、区审计机关指导和监督本行政区域内的内部审计工作。第六条国家机关、企业事业组织、社会团体以及其他单位,应当按照国家有关规定,建立健全 的任期经济责任履行情况进行审计评价;(六)评价本单位及所属单位的内部控制和风险管理;(七)本单位权力机构或者主要负责人交办的其他审计或审计调查事项; ...
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,事关实现社会主义新农村建设和全面建设小康社会的战略目标。积极做好集体林权制度改革与林业发展的金融服务工作,是金融部门深入学习实践科学发展观、实施强农惠农战略 ,建立符合林业贷款特点的内部控制和风险管理制度,认真落实贷后检查和跟踪服务,建立和完善风险监测信息系统,不断充实和完善林业企业、林业合作组织和 ...
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金融促进经济发展的若干意见》(国办发(2008)126号)精神,积极做好集体林权制度改革与林业发展的金融服务工作,现提出如下意见: 一、充分认识做好集体林权制度 建立符合林业贷款特点的内部控制和风险管理制度,认真落实贷后检查和跟踪服务,建立和完善风险监测信息系统,不断充实和完善林业企业、林业合作组织和 ...
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,事关实现社会主义新农村建设和全面建设小康社会的战略目标。积极做好集体林权制度改革与林业发展的金融服务工作,是金融部门深入学习实践科学发展观、实施强农惠农战略 ,建立符合林业贷款特点的内部控制和风险管理制度,认真落实贷后检查和跟踪服务,建立和完善风险监测信息系统,不断充实和完善林业企业、林业合作组织和 ...
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企业经济效益而制定的一些管理制度,其中也必然暗含着企业运营法律风险的增加。(三)企业自身规模超大、机构庞杂也是现代企业内部存在法律风险的重要因素。 企业风险的事中控制及事前预防,每一个现代企业就必须对法律风险环境进行系统地评估,对各种法律风险制定预防性措施和突发事件管理预案,要求制定法律风险管理战略, ...
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时,会计师才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的内部控制原则,已为美国商业界包括银行业所普遍采纳,成为美国企业内部控制的基本准则之一。 1992 ,跨国银行是营利性经济组织,以利润最大化为经营目标,在风险管理和内部稽核问题上同样面临着成本与收益的比较问题。美国银行强调稽核工作不应干扰银行业务 ...
//www.110.com/ziliao/article-275108.html -
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时,会计师才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的内部控制原则,已为美国商业界包括银行业所普遍采纳,成为美国企业内部控制的基本准则之一。 1992 ,跨国银行是营利性经济组织,以利润最大化为经营目标,在风险管理和内部稽核问题上同样面临着成本与收益的比较问题。美国银行强调稽核工作不应干扰银行业务 ...
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申报企业及其环境以及评估重大错报风险,第五章规范了解申报企业内部控制。一、了解申报企业及其环境(一)行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素注册 了解申报企业内部控制方面的具体运用。在了解内部控制时,注册会计师应当考虑内部控制的人工和自动化特征及其影响。(一)控制环境控制环境包括治理职能和管理职能 ...
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制造技术,大型油气田及煤层气开发,大型进压水堆及高温气冷核电站,水体污染控制与治理,转基因生物新品种培育,重大医药创制,艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病 的高发区和重点。因此进行公司治理,加强和规范企业内部控制,才能提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护市场经济秩序和社会公众利益, ...
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的任务,而且具有实现目标可支配的资源;四是完善企业文化,保证公司目标执行的效果;五是加强内部控制建设,保证目标在公司范围内按照既定方案执行。 二、 。风险防范是寿险公司的生命线,加强风险管理有助于公司实现既定目标和使命。目前,保险公司的内部控制与外部监管和自身经营管理的需要存在一定的差距。如果公司缺乏 ...
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