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合理控制信贷风险,才能实现银行、中小企业、担保公司共赢局面。为了解决担保行业管理无序问题和达到控制信贷风险目的,国家七部委联合制定了关于《融资性担保公司 风险控制在最小范围。4、施行担保业务内部审计制度。内部审计是企业内部对控制系统和经营质量进行独立评估一项功能。它客观地检查、评估和报告内部 ...
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依据法律制度也有较大发展。从形式上讲,有关官员审计制度法律条文解决了秦汉以来律令混杂、互相矛盾问题,将律和令分开,3使有关官员审计制度 被并入科道监察系统,这使得唐宋时期外部、内部相结合专职审计体制没有得到充分发展而夭折,导致官员审计制度具有越来越浓厚集权色彩,并逐渐走向反面。明中叶以后, ...
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审计范围对市本级2006年预算执行情况和其他财政收支真实性、合法性、效益性进行审计监督。审计可根据具体情况延伸审计上下年度和有关单位。(一)对市财政局执行 ;有无因项目安排不合理、不科学,造成重大损失浪费问题;有无因资金使用不当,造成财政资金损失问题;有无因预算安排、资金拨付与项目进度相脱节 ...
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或超标准住宅等违纪问题审计机关要按有关规定进行纠正和处罚。 五、健全内审机构,发挥内部审计监督作用。各部门、各单位要按国务院和省政府有关规定,建立 把自查情况报省审计局。 六、认真执法、严肃纪律。对审计查出违纪问题,要按《国务院关于违反财政法规处罚暂行规定》严肃处理。不仅对部门、单位违纪 ...
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做好1997年度外贸企业财务报告编报工作通知》(财商字(1997)571号)有关规定执行。所有已实行内部职工持股或试点股份制外贸企业,应分配给国家 企业年度会计报表。中央外贸企业集团、总公司与会计师事务所签订年度会计报表审计业务约定书复印件,应当在签字之日起15日内,报财政部涉外司和中国注册 ...
//www.110.com/fagui/law_149962.html -了解详情
及其所属单位内部审计监督工作开展。(四)及时向自治区审计厅报告审计发现重大问题,以及自治区人民政府各部门及所属单位在财政财务、经济管理工作新情况和 部门年度收入计划。(二)各部门预算收支执行情况和其他财政收支计划完成情况月报、年报和决算。(三)各部门综合性财政、财务和经济业务工作统计年报, ...
//www.110.com/fagui/law_342515.html -了解详情
。各地要做好统筹安排,分层次进行审计。各级审计机关应当对本级大中型企业直接进行审计,其他企业则由主管部门内部审计机构负责审计,主管部门内审机构不健全 各级审计机关在企业承包经营责任审计发现承包合同有违法违纪问题,应及时报告本级人民政府和上一级审计机关。对违法违纪问题应按有关法律、规定予以处理。 ...
//www.110.com/fagui/law_245989.html -了解详情
方面及其尚待完善之处作一分析。 (一)关于企业治理结构运作国家干预法律制度 严格讲,企业治理结构及其运作属于企业内部问题,国家不宜就此作过多干预 ,受害股东得请求法院解散公司、请求法院对不当行为进行干预或者请求法院指定审计人对公司予以审计,甚至可以提起派生诉讼。(注:在英美公司法上,派生诉讼是 ...
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对于涉密、境外等无法实施社会中介机构审计特殊子企业或单位,由内部审计机构对其财务决算报表实施审计,并出具审计报告。4、企业如需补充其他专项审计 出具审计报告前,应征求监事会意见;(4)企业及会计师事务所应将审计发现重大问题及时向市国资委沟通,以便市国资委能及时协调、处理有关工作。4、及时报送审计 ...
//www.110.com/fagui/law_261526.html -了解详情
审计监督范围,搞好经常性监督,组织开展专项审计审计调查,及时发现和纠正执行存在问题。要积极参与清理开发区、整顿规范土地市场工作,加强对土地出让金 认真学习贯宪法,全面推进依法行政。《政府工作报告》明确提出,要加强政府系统内部监督,支持监察、审计部门依法独立履行监督职责。这充分体现了国务院对审计 ...
//www.110.com/fagui/law_138382.html -了解详情
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