的独立性;(四)未来12个月内对上市公司资产、业务、人员、组织结构、公司章程等进行调整的后续计划;(五)前24个月内投资者及其一致行动人与上市公司 警示函等监管措施。第七十九条为上市公司收购出具资产评估报告、审计报告、法律意见书和财务顾问报告的证券服务机构或证券公司及其专业人员,未依法履行职责的,中国 ...
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所列的各项准则、制度和规定。公司在年度报告的其他章节所披露的同期财务会计资料以及在其他公开披露的信息中包含的同期财务会计资料,应与本节经过审计的财务报告 期限及到期日应计利息等内容。17、股本。应分别列示股票种类,每类股票的持股结构(即国家股、法人股、个人股),并详细披露股份本期变动数、期末数及其变动 ...
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扩大初步设计)、技术设计,施工图设计及概、预算开工报告的审批权限:1.根据国家有关规定,并结合我系统的实际情况,凡投资在1000万元或建筑面积在2000平方米 经济效益的单项工程。就一个单项工程说,主体工程是指单项工程的结构,即通常所称的骨架工程,如房屋的基础、梁、柱、承重墙、屋顶等。11.配套工程: ...
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适当的内部控制体系和风险隔离机制;(三)评估集团内部控制及合规情况,评估集团合并财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性,确保保险集团内部审计功能的 坚持审慎性原则,充分识别、有效计量、持续监测和控制流动性风险,确保其资产负债结构与流动性要求相匹配。第四十四条 保险集团公司可以在遵守中国保监会相关 ...
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耗材的采购记录、溯源管理、储存、档案管理、销毁记录、不良事件监测与报告的管理。 查阅评审前3年相关资料。 未制定管理制度与程序,扣0.5分;无 统计分析,扣0.5分。 1.5 1.5.2.2医院配套经费到位率≥90%(以年终财务报表数据为准)。 配套经费到位率<90%,不得分。 0.5 1.5.3有将 ...
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。赋予审计委员会对公司财务报告流程及内部控制的监督权,明确规定审计委员会负责推荐会计师事务所及参与商定审计计划等。 2.完善公司董事会的内部结构,积极引入独立 第一、用法人财产权取代了法人财产所有权。而法人财产权概念本身就没有比较确切的含义,在学理上有人理解为就是所有权,有人则理解为仅属于经营管理权, ...
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关于正常价值部分。在确定结构正常价值时,调查机关考虑了其内销同类产品所要负担的直接费用等因素,并进行了调整。关于富士胶片和富士胶卷所报告的内销交易的调整项目, 。此外,该公司还主张不应直接根据关联贸易商财务报告项目来直接确定应扣减费用,而应根据公司报告的表4-2中的实际发生水平来确定应扣减费用,经审查 ...
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上市规则》、本指引、本所其他相关规定和公司章程,建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度,完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制, 的建议。 7.7.13 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。 内部审计部门应当将大额非经营性资金往来、 ...
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披露?哪些关联交易需要上市公司董事会批准,哪些需要股东大会批准?等等。《年度报告的内容与格式》(1999年修订本)第(七)项第5条“重大关联交易 股东受到平等待遇。如果他们的权利受到损害,他们应有机会得到有效补偿;结构框架应当保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题,包括财务状况、经营状况、所有权 ...
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观念也有待于进一步深化。在民事立法尚待进一步发展特别是民法典尚付阙如的情况下实行民商分离,无异于在沙滩上修建摩天大厦。 但民商合一并不是简单 赋予审计委员会对公司财务报告流程及内部控制的监督权,明确规定审计委员会负责推荐会计师事务所及参与商定审计计划等。 2.完善公司董事会的内部结构,积极引入独立董事 ...
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