年5月31日。 三、提请中国科学院及其纳入此次资产清查范围内的单位协助审计工作的事宜请各单位于2007年4月28日前,填写《附件二:资产 报告 7.6 盘亏固定资产情况说明(单项或批量金额较大的需逐项说明) 7.7 单位内部有关部门对于报废、毁损的固定资产出具的鉴定证明 7.8 单位对报废、毁损单项或 ...
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第十三条 承办企业领导人员任期经济责任审计的社会审计组织、上级内部审计机构,也要依照规定的程序和要求实施审计,并接受审计机关的监督。第十四条 机关依法独立开展企业领导人员任期经济责任审计工作;上级审计机关负责对下级审计机关执行本规定的情况实行监督、检查;上级企业领导人员管理机关负责对下级部门执行本 ...
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第十三条承办企业领导人员任期经济责任审计的社会审计组织、上级内部审计机构,也要依照规定的程序和要求实施审计,并接受审计机关的监督。第十四条 审计机关依法独立开展企业领导人员任期经济责任审计工作;上级审计机关负责对下级审计机关执行本规定的情况实行监督、检查;上级企业领导人员管理机关负责对下级部门执行本 ...
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的内部控制制度情况,推动各部门及其所属单位内部审计监督工作的开展。(四)及时向省审计厅报告审计发现的重大问题,以及省政府各部门及所属单位在财政财务、 追究责任。第十一条派出审计处工作人员要严格按照省审计厅有关审计业务规范开展审计工作,严格执行省审计厅廉洁自律的各项规定和被审计单位有关行政管理的规定, ...
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报告的,保监会将依照有关规定给予处罚,并追究相关人员的责任。各保监局可以通过审计项目抽查、工作底稿复核等措施核查内部审计报告的真实性,并对审计发现问题 ;情节较重,但保险公司整改及时,处理到位的,可酌情免予或减轻处罚;对于审计发现问题不认真组织整改的,应当根据调查结果,依照行政处罚程序从重处罚。本《 ...
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的内部控制制度情况,推动各部门及其所属单位内部审计监督工作的开展。(四)及时向省审计厅报告审计发现的重大问题,以及省政府各部门及所属单位在财政财务、经济管理 1)条第十一条派出审计处工作人员要严格按照省审计厅有关审计业务规范开展审计工作,严格执行省审计厅廉洁自律的各项规定和被审计单位有关行政管理的规定 ...
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合理、有效。 第五条内部审计机构应在规定的期限内,或与被审计单位约定的期限内执行后续审计。 第六条内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为 审计决定和建议不再适用时,应对其进行必要的修订。 第十二条对于已采取纠正措施的事项,内部审计人员应判断是否需要深入检查,必要时可提出应在下次审计中予以 ...
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》、《审计署关于社会审计工作的规定》以及社会审计理论与实践经验制定本规程。 二、审计事务所的组织机构及其审计人员应保持其独立性、客观性;内部机构设置、人员配备 十二、立卷后,档案应及时移交档案室,不得存放在承办人手中,档案室应按有关规定准确地划注保管期限并负责保管。调用和销毁。 第九章 附则五十三、本 ...
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作为审计工作的一项重要任务,切实抓出成效。二、把促进企业挖掘内部潜力、提高经济效益作为审计工作的重点。大中型企业面临的困难,既有外因,也有内因,两者 为由放松监督。对于弄虚作假、越权乱开政策口子等严重损害国家利益的问题,要依照国家规定严肃处理,不能放宽、变通。对改革过程中出现的一些新情况和法规界限不够 ...
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职工代表大会对厂长(经理)的民主评议材料; 4、在审计工作中需要的其它有关材料。 对不按上述规定报送有关材料的,审计机关不受理对厂长(经理)的审计评议 机关审定。 2、企业主管部门任命的厂长(经理),由企业主管部门的内部审计机构进行审计评议,并由本部门人事、财务、生产等职能机构配合。 企业主管部门没有 ...
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