安全分析和效益评价。 (五)财务管理、内部控制的规范严密性。基金管理是否遵循有关规则和要求;基金、资金管理制度和接受捐赠款物的使用办法、财务收支审批程序和手续是否 新的工作,各地有关部门要加强协调,注意研究审计工作中的新情况、新问题,不断总结经验,努力提高水平。明年1月20日是全国第四个“希望工程社会 ...
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管理职责的情况。包括有关法规和制度的贯彻执行情况,管理体制、规章制度和内部控制制度的健全和执行情况,经费的筹集、管理和使用的真实、合法和效益情况,资产的管理 范围内的经济活动中所做出的业绩。4.债权、债务情况和其他遗留与纠纷问题。5.本人遵守财经法规和财务制度的情况。6.授权或提请审计的部门及审计机构 ...
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会计报告和其他有关报告,应同时提交由符合规定条件的会计师事务所出具的审计报告。 为充分发挥注册会计师在保险监管中的作用,进一步提高监管效率,中国保监会对保险 严重的,可以要求保险公司终止对该会计师事务所的委托。对属于保险公司责任的问题,中国保监会将依据有关法规进行处罚。 四、本通知自发布之日起开始执行 ...
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总局要求,结合我市实际情况,现就2001年在外商投资企业中全面运用《规程》开展税务审计工作的有关问题明确如下,请各单位认真贯彻执行。 一、落实工作任务, 规程》实施审计的进度,市局将不定期召开工作汇报会,汇报的主要内容是工作底稿的运用情况。 五、各单位要将《规程》中的有关'会计制度及内部控制评价'工作 ...
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体系、法律效力、适用范围、制定与发布程序、修订和解释权等问题。一、制定中国国家审计准则的依据与目标依据《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)和 准则体系构建工作领导小组办公室聘请审计机关的专家成立内部专家组,聘请审计机关以外的专家成立外部专家组,负责对审计准则的草稿进行讨论及修改。讨论、修改后 ...
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号)以及《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于进一步加强全省大中型水电工程移民工作有关问题的通知》(黔党办发〔2001〕20号)及其他有关规定,结合我省实际, 部门,应加强系统内部审计工作,审计机关对其审计质量进行监督。第八条审计机关在审计中发现被审计单位或个人有违反国家规定的财政、财务收支 ...
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?这些都是难以从法律条文本身得到解释,而有待立法解释澄清的问题。[14]对此,有两种截然不同的观点。肯定说者认为:由于法律没有禁止公司董事、经理以公司资产 对公司不发生担保效力。[22]《公司法》第60条第3款仅仅约束公司内部治理结构中的董事、经理的行为,不具有约束公司的效力,更不具有约束公司的债权人 ...
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原则:使之对来自不具有或不充分具有反洗钱措施国家的资金予以特别注意,并采取措施处理相关的问题。建议规定金融机构对于与没有或没有充分适用上述建议的国家 屎推胶桶踩?哪康摹? (六)金融机构的内部控制 要充分发挥金融机构在预防洗钱中的作用,金融机构的内部控制机制必不可少。建议要求我国金融机构必须建立和发展 ...
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具有行政主体资格。⑹根据这种理论划分,政府法制机构通常以政府法制办公室的名称出现,理应划归内部管理行政机关之列,其法律地位应与政府办公室、政府机关事务局、 。注:⑽白冬红(广州市公职律师事务所),《我国公职律师制度试点实践中存在的问题及对策》,原载广东律师网2007.6.19(4)对规范性文件审查备案 ...
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研究意义 在中国经济体制深化改革过程中,如何使公司剩余价值(residual)最大化、并得到合理分配,即如何实现有效公司治理的问题正日益凸现其核心地位。众所周知 保护外部投资者。 公司内部引发的争议不仅可能涉及比较明确的、可以辨识的侵害投资者权益的行为,还往往涉及比较模糊之处,如关联交易中的非流动财产 ...
//www.110.com/ziliao/article-140761.html -
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