内部控制是否存在重大缺陷应有明确的评价意见。第九条 注册会计师在审计过程中应该对公司的违法违规、违反内部规章制度、违反合同契约等事项予以适当关注,并充分考虑该类事项 结构的现状、拟改进的方面和相关措施等。公司应说明是否按《证券投资基金管理公司管理办法》第四十一条、第四十二的规定建立独立董事制度和督察长 ...
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财政部、国家发改委、国家煤矿安全监察局联合印发的《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》(财建[2004]119号)相关规定执行。第三章 风险抵押金第十四条高危 四章财务监督第二十五条企业应当及时、足额提取费用或者存储资金,加强内部财务管理,按规定使用各项资金。第二十六条企业应当在年度财务会计报告中披露 ...
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三十九条中税协拟订注册税务师行业自律管理办法、执业规则等,报国家税务总局批准后施行。第四十条注册税务师协会应当支持注册税务师依法执业,维护其合法 的,向社会公告。(一)未按照本办法规定承办相关业务的;(二)未按照协议规定履行义务而收费的;(三)未按照财务会计制度核算,内部管理混乱的;(四)利用执业之便 ...
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标准,并逐步制度化、规范化。六、加强对内部审计的指导和社会审计执业质量的监督检查审计机关要通过内审协会,进一步加强对内部审计工作的指导。通过制定内部审计 内部审计工作不断发展。内部审计机构要在所在部门和单位的领导下,通过积极有效的工作,在建立健全部门、单位内控制度,完善财务管理制度等方面发挥其职能作用 ...
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单位净资产核算结转流程重大变革6、新规则下行政事业单位国有资产管理(1)行政事业单位国有资产管理办法及配套制度实施与规范化(2)行政事业单位资产分类构成(3 方案9、新规则下行政事业单位财务监督(1)行政事业单位财务管理新增财务监督内容(2)构建行政事业单位内部控制制度及其特征(3)《行政事业单位内部 ...
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(以下简称营业部)的经营活动,加强对营业部的监督管理,根据《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》(证监会令第43号)等法规、规章,制定本 人;营业部从事期货业务活动的工作人员应当取得期货从业资格。第三章 内部控制第十三条 营业部各项内部控制制度由期货公司统一制定,并报营业部所在地派出机构备案。内部 ...
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九)项目承担单位应当按照本规定及有关要求,制定内部管理办法,建立健全内部控制制度,加强对项目经费的监督和管理,对项目经费及其自筹经费分别进行单独核算。( ,财务验收获得通过是进行业务验收的前提。(三)财务审计结果是财务验收的重要依据。财务审计由项目承担单位在科技部《关于发布具有国家科技计划课题财务验收 ...
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九)项目承担单位应当按照本规定及有关要求,制定内部管理办法,建立健全内部控制制度,加强对项目经费的监督和管理,对项目经费及其自筹经费分别进行单独核算。( ,财务验收获得通过是进行业务验收的前提。(三)财务审计结果是财务验收的重要依据。财务审计由项目承担单位在科技部《关于发布具有国家科技计划课题财务验收 ...
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法人登记证; (三)董事、监事和高级管理人员的简历,内部部门设置及人员基本情况; (四)营业场所所有权或使用权证明文件; (五)章程; (六)内部管理制度及风险控制制度等文件; (七)税务登记证; (八)组织机构代码证; (九)公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明; (十)《信用担保 ...
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执法监督检查工作规定》。健全并落实行政执法责任制。做好行政复议和行政应诉工作。自觉接受审计监督,加强内部审计工作。加强对重点专项资金和重大投资项目的审计 。深化社区矫正试点工作,健全社区矫正工作流程和内部管理制度。深化司法鉴定制度改革,完善司法行政机关与司法鉴定协会相结合、与技术业务主管部门相衔接的 ...
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