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各级审计机关商同级编制委员会提出,报当地人民政府批准。近期内,省级部门省卫生厅、水利厅、粮食局、省级机关事务管理局、建筑工程总公司和省出版总社六个单位要首先 建设。要妥善解决建立内审机构所需人员编制和专业人员选配问题。要积极支持内审机构开展审计工作,注意发挥内部审计作用。对于内审机构健全、内审 ...
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综字第79号、(87)审综字第121号文件精神,加强内部审计监督,以促进增产节约,增收节支运动深入开展和实现审计工作经常化,制度化,结合部属单位有关资料、报表、规章制度要及时报送审计机构。及时解决审计工作遇到问题审计人员生活待遇和各种补贴要与本单位财务人员相同。 六、虚心接受当地 ...
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审计署驻中国民用航空局审计局负责民航地区管理局、民航局所属企事业单位内部审计机构业务指导工作。 第四条 民航地区管理局、全民所有制大、中型企业和财务收支较大 有关事项,有权召集会议或参加被审计单位有关会议,有权找当事人谈话及对其发放调查表。(三)对审计发现问题进行调查并索取证明材料。(四) ...
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难以开展观念障碍。从法院方面来看,长期以来形成在民事诉讼独家办案、强调内部监督制约为主格局,使之难以接受民事检察监督这一外部监督形式,甚至规避正面监督 ,理论上称为检察建议前置。 检、法两家在严肃执法大目标上是一致,因此一但发现法院审判问题时,首先向法院发出检察建议,督促其自行纠正, ...
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难以开展观念障碍。从法院方面来看,长期以来形成在民事诉讼独家办案、强调内部监督制约为主格局,使之难以接受民事检察监督这一外部监督形式,甚至规避正面监督 理论上称为检察建议前置。检、法两家在严肃执法大目标上是一致,因此一但发现法院审判问题时,首先向法院发出检察建议,督促其自行纠正,这样 ...
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发行内部职工股票;至1995年底,全省共批准设立股份有限公司130家,股本总额达222.48亿元。从1995年下半年开始,针对股份有限公司运作存在问题, 产权制度改革存在问题:1.企业产权改革部分环节不规范甚至不合法,存在着国有资产流失现象,企业无形资产流失严重。?(1)清产核资、财务审计不 ...
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世界银行贷援款项目如属上述项目,可与项目单位联系并经世界银行中国代表处确认后,将审计期间延长至18个月,并书面报告审计署外资司,以便调整项目审计 审计机关要责成项目单位事先告知国外贷援款机构,并在审计报告“国家法规、贷款协定执行情况和内部控制评价意见”予以说明。 五、为及时掌握国外贷援款项目审计 ...
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出口有效手段,二、我国企业对外反倾销应诉应注意问题和策略分析1、一旦立案,应积极应诉,并作出快速反应。反倾销调查要通过法律程序进行。如果中国 苛刻。直到1996年7月, 欧盟才制定了一个内部掌握8条标准:1]企业大部分股份为非国有,公司管理层没有政府官员;2]公司用地是按照市场经济国家标准 ...
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经单位权力机构或者主要负责人批准,对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃有关财务会计、生产经营资料予以封存;(五)经单位权力机构或者主要负责人批准,责令被 情况,合理利用内部审计成果,及时纠正内部审计存在问题和不足,加强业务指导和监督。第二十七条审计机关和其他有关单位应当对在内部审计工作做出显著成绩 ...
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报告之日起五天内,将其书面意见反馈,否则视为默认。 第三十三条 被审计企业对内部审计报告要求整改内容,应及时组织力量进行整改,并将整改结果在 总部,并由总部进行复查。 第三十四条 对内部审计出来问题,要追究相关人员责任,并为此承担经济和法律责任。内部审计报告与整改结果经总部领导签阅后归档保管。 ...
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