条 为了促进交通行业各单位加强内部管理,完善自我约束机制,提高经济效益,保证审计质量,根据《审计法》和审计署有关规定,结合交通行业实际情况,制定本办法。关联 的控制;设备管理工作的控制;质量管理工作的控制;基础管理工作的控制及其他经营管理工作的控制等。第八条 交通行业内部控制制度评审重点:1.收入内部 ...
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公司的各项既定工作任务。关联法规:全国人大法律(1)条第五条 在内部控制制度建设方面,保险公司应遵循以下原则: (一)合法性原则,保险公司在制订内部控制 理赔人员的授权范围及其职责。第二十五条 保险公司应加强对服务质量的规范管理,制订业务操作标准和服务质量标准。第二十六条 建立、健全保险代理的管理制度 ...
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认真执行。执行中有何意见,请及时报部。交通行业内部控制制度评审办法一、总则第一条为了促进交通行业各单位加强内部管理,完善自我约束机制,提高经济效益,保证审计质量,根据《审计法》和审计署有关规定,结合交通行业实际情况,制定本办法。关联法规:全国人大法律(1)条第二 ...
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货物通关单》或者《出境货物换证凭单》。八、严格产地检验检疫、口岸查验制度坚持属地管理原则,严格执行口岸内地分工协作的有关规定(经国家质检总局批准的 走向“贸、工、农一体化”的规模生产经营模式。(3)引导企业树立安全卫生质量控制意识,建立或完善必要的企业内部安全卫生自控手段,确保“出口产品的生产者应对 ...
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通关单》或者《出境货物换证凭单》。 八、严格产地检验检疫、口岸查验制度 坚持属地管理原则,严格执行口岸内地分工协作的有关规定(经国家质检总局批准的 企业走向“贸、工、农一体化”的规模生产经营模式。 (3)引导企业树立安全卫生质量控制意识,建立或完善必要的企业内部安全卫生自控手段,确保“出口产品的生产者 ...
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会计控制的有效性。2、内部会计检查制度。会计检查制度应主要包括会计工作检查和会计信息质量检查。3、资金控制制度。消除资金收支与保管中的弊病,保证经营 控制的保护之下获得持续的健康发展。参考文献:[1]朱荣恩、建立和完善内部控制的思考[J]、会计研究、2001、1[2] 孙广平、COSO报告及其对我们的 ...
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控制的有效性。 2、内部会计检查制度。会计检查制度应主要包括会计工作检查和会计信息质量检查。 3、资金控制制度。消除资金收支与保管中的弊病,保证经营 黄维青,单位为上海律师事务所。 【注释】 [1]朱荣恩、建立和完善内部控制的思考[J]、会计研究、2001、1. [2]孙广平、COSO报告及其对我们的 ...
//www.110.com/ziliao/article-323246.html -
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指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素,主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。具体包括:管理者思想和经营作风、单位组织结构、人事 控制的有效性。 2.内部会计检查制度。会计检查制度应主要包括会计工作检查和会计信息质量检查。 3.资金控制制度。消除资金收支与保管中的弊病,保证经营战略的 ...
//www.110.com/ziliao/article-202648.html -
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指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素,主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。具体包括:管理者思想和经营作风、单位组织结构、人事 控制的有效性。 2.内部会计检查制度。会计检查制度应主要包括会计工作检查和会计信息质量检查。 3.资金控制制度。消除资金收支与保管中的弊病,保证经营战略的 ...
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执行。执行中有什么问题,请及时反馈。财政部二○○五年十二月三十日 财政投资评审质量控制办法(试行)第一章一般原则第一条为了规范财政投资评审管理,保证财政 任务时,合理运用国家相关法律、法规和建设工程造价管理政策、基本建设财务会计制度及相关专业知识、技能和经验开展评审业务,保持职业应有的谨慎,恪守客观 ...
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