中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国涉外经济合同法》和煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十八条,制定本办法。关联法规:全国人大法律( 是否注明。第八条 对建设工程承包合同(包括勘察、设计、建筑、安装合同)进行审计监督的内容包括:(一)国家的重大建设工程项目承包合同,是否根据国家规定的 ...
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准备工作开始至项目竣工验收全过程有关财务收支真实性、合理性、合法性和效益性进行的内部审计监督。其目的是促进煤炭企事业单位加强管理,保障购建固定资产资金的合理 的真实与准确情况。第十九条 对固定资产投资项目投资及概算执行情况进行审计监督的内容包括:(一)概算调整原则、调整系数是否符合规定,设计变更、估算 ...
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内容的规定:一是除涉及国家安全或难以实施外部审计的特殊子企业,经国资委核准可由企业内部审计机构审计外,企业年度财务决算必须由符合资质条件的 具体应符合以下要求:(一)会计师事务所注册会计师人数要求。承担中央企业财务决算审计业务的会计师事务所注册会计师人数最低不得少于40名,其中:企业资产总额在50- ...
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,由有关部门依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第三十一条审计机关或者内部审计机构的审计人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,泄露国家秘密或者商业秘密、索贿受贿或者隐瞒事实真相、提供虚假审计报告的,由所在单位或者有关部门、单位依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 ...
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气加强领导班子建设和干部队伍建设,不断提高工作水平和管理水平。4.建立健全审计干部培训制度,针对不同职级、岗位和知识结构的人员,实施分类指导、分类培训 审计报告形式和内容要求,建立适合于对外公告的审计报告制度。(六)建立健全内部审计机构,完善内部审计制度。我区各级国家机关、企业事业组织、社会团体以及 ...
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金额应为94878931.76元(含重庆建工集团应退的管理费)。重庆建工集团在上述审计前已累计向中铁十九局支付工程款98120156.63元,多支付了工程款3241224.87元 ,即使经开区监审局认可该审核结果,也不能据此认定该审核报告具有内部审计结论和决定的性质。经开区监审局既非法律规定对案涉工程 ...
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从外部对企业环境保护活动的合法性和经济性以及对环境资源的质量影响程度进行审计,对企业履行环境责任情况作出客观真实的评价。另一方面,近年来随着国家与社会 不断增强,企业为了规避环境风险,寻找绿色保护就会把注意力转向内部环境审计。企业内部审计部门依据有关法规充分发挥其作用,对企业自然资源、环境计量的真实性 ...
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内部审计工作的若干规定》、《中国人民银行稽计工作暂行规定》和《建设银行内部审计暂行规定》,制定本实施办法。关联法规:国务院部委规章库(1)条第二条 投资贷款、财政预算拨款等资金管理情况,对信贷计划、财务收支及经济效益等进行稽核审计监督。以严肃财经纪律,改善经营管理,提高效益,促进经济体制改革健康发展, ...
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监管指引中国银行业监督管理委员会2008年9月18日第一章总则第一条为规范商业银行内部评级体系开发和运作,促进商业银行提高信用风险管理水平,保障商业银行安全稳健运行, 的验证结果。(五)监管资本变化及变化原因。(六)压力测试条件及结果。(七)内部审计情况。第十三条商业银行应指定信用风险主管部门负责内部 ...
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审计机构的设置、人员配备情况及工作人员名单(含联系方式)4月底前报厅财务(审计)处。联系 人:朱自锋 李红超联系电话:0371-69691861电子邮箱:cwsj 效益服务、为解决教育改革和发展中出现的突出矛盾服务”。11、积极推动内部审计交流与创新。各级教育行政部门的内审机构应加强对本地区、本系统内 ...
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