元的各种器具、用具和物品,即非固定资产的劳动资料。单位价值低于100元的物品,采购后直接计入费用。2.酒店固定资产按经济用途分为以下五类:(1)房屋、 投资、出租、出借。如因需要固定资产向外投资、出租,须按酒店财务制度规定,由财产物资管理部门写出可行性分析报告,经酒店组织评估,有关部门批准,签订投资和 ...
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因而增加效益者;(3)对业务、维护或管理的方法作重大改革的建议或发明,经采纳施行而成效显著者。(4)对采购销售、会计处理、财物调度、人力运用等 。第六十三条 本公司为协助同仁解决困难,为沟通上下意见起见,特设立“从业人员建议制度”。第六十四条 本公司行政部门,均设置意见箱,由高级主管亲自定期启阅。从业 ...
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企业财务审批实行总经理(或主持日常工作的副总经理)权限内的“一支笔”签批制度,权限内的一切支付业务必须由总经理审批,方可办理支付手续及入账。 第二十三 汇总核算工作,并对照项目总成本预算,对有关增减因素进行成本分析。财务部每月对企业的开支情况、财务管理情况、材料采购情况、销售计划完成情况进行跟踪分析。...
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便,挪用公款,收受回扣,报假账,假公济私等行为的发生,制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实 费用及货款的支付,特殊情况必须经总经理批准。三、现金进货管理。确需现金进货的业务,由采购部根据采购计划及订单,经总经理审批后,方可在财务部借支现金进货。 ...
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、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料 ,以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须 ...
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之便,挪用公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实 及货款的支付,特殊情况必须经总经理批准。 三、现金进货管理。确需现金进货的业务,由采购部根据采购计划及订单,经总经理审批后,方可在财务部借支现金进货。 ...
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为加强企业发票和资金往来专用发票的管理,结合企业具体情况,制定本制度。第一条 发票和资金往来专用发票的购买根据业务需要,所需要发票和资金往来专用发票由行政部向 ;(5)适用税率与税款计算有差错;(6)抵扣联没有加盖规定的印章。以上规定,采购、合同、物价、财会各个环节都要认真执行,严格把关,避免疏漏。...
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效率,制定设备制度。1.责全厂设备维修及重点设备的定期保养和制定设备的采购计划。2.部门应指定一名(或两名)兼职设备管理员负责本部设备管理,其 计划。3.所有设备操作人员必须培训上岗,建立设备的技术档案,建立维修技术资料的管理由专职技术员负责。4.职技术员按计划对各部属设备进行检查鉴定,及时上报厂部。 ...
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第一章 总则第一条 为确保文书事务正常顺利进行,促进与提高企业管理工作的效率,特制定本制度。第二条 本制度所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议诀议、规定 事宜;10.借款与贷款,以及借贷银行的开设与变更;11.重要或高额物品的采购,不急用或不需要物品的转让或廉价出售;12.定期或不定期刊物发刊 ...
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、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:一、仓库日常管理1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料 ,以便及时调整。4.各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须 ...
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