内部审计工作的若干规定》、《中国人民银行稽计工作暂行规定》和《建设银行内部审计暂行规定》,制定本实施办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条 投资贷款、财政预算拨款等资金管理情况,对信贷计划、财务收支及经济效益等进行稽核审计监督。以严肃财经纪律,改善经营管理,提高效益,促进经济体制改革健康发展,为 ...
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采取补救措施,直至依法采取取证、暂时封存的措施。转移、隐匿有关资产的,审计机关、出资方应当予以制止,或者提请有关机关、本级人民政府予以制止,直至依法申请人民法院 依法给予赔偿;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第三十四条审计机关和内部审计机构的审计人员有下列行为之一的,由其所在单位、有关机关给予行政处分 ...
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旗银行中国范围内的业务就由香港稽核办事处负责。第二、内部审计独立。银行的行政和日常管理层无权干预内部审计体系的运作,并有如下切实的制度保障:银行副 的稽核总部除首席审计师外,下设调查部、业务审计部、辅助管理部、监督检查部、审计培训部、现场检查部,在现场检查部下又根据业务和区域分设北美一部(负责资金、 ...
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旗银行中国范围内的业务就由香港稽核办事处负责。第二、内部审计独立。银行的行政和日常管理层无权干预内部审计体系的运作,并有如下切实的制度保障:银行副 的稽核总部除首席审计师外,下设调查部、业务审计部、辅助管理部、监督检查部、审计培训部、现场检查部,在现场检查部下又根据业务和区域分设北美一部(负责资金、 ...
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,对省级分公司实行授权管理,省级分公司对地市级分公司实行转授权管理。在寿险公司内部,应当统一执行由总公司组织制定的总体财务管理制度,省级分公司或支公司可根据 虽设立了独立的稽核部门,但是由于长期以来形成的观念以及组织、人事制度和权限等方面的原因,内部审计部门的人员相对比较少,仅仅从事一些必要的离任审计 ...
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并且互相独立地作用于不同的领域。国家审计从根本上说是国家权力的体现;内部审计是一种机构内部的自律控制;社会审计是一种中介服务。本文所研究的审计 和基础 公开性是民主社会对政府透明度的要求,它直接产生于公民的知情权和监督权。审计公开是政府透明度、尤其是财政透明度的重要组成内容之一。政府透明度要求政府将所 ...
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建设资金真实、合法、有效使用,根据《中华人民共和国审计法》、《甘肃省国家建设项目审计办法》及其他有关法律、法规和国家相关规定,结合本市实际,制定本办法。 审计中发现违法和重大违纪、违规事项时,应当及时向有管辖权的审计机关报告。对部门和单位内部审计机构及社会中介组织反映有违法和重大违纪、违规事项的建设 ...
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,根据财务监督工作的需要,省国资委按有关规定委托会计师事务所对企业年度财务决算进行审计。第六条会计师事务所由“省国资委社会中介机构选聘委员会”从中介机构备用库中择优 说明。第十九条企业对下列特殊情形的子企业,应当建立完善的内部审计制度,并出具内部审计报告,以保证年度财务决算的真实、完整。(一)按照国家 ...
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县(市、区)卫生局、区直各医疗卫生单位:根据卫生部规财司《关于开展卫生系统内部审计现状调研的通知》(卫规财审便函发[2007]36号)要求,为做好这次卫生 医疗卫生单位的调研数据进行汇总,填报表一的1、2张表,同时结合本地区内部审计实际情况,进行分析、总结,提出存在的问题和今后工作的建议,汇总表和书面 ...
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5月30日修正,现予公布。深圳市人民代表大会常务委员会二○○七年六月十二日深圳经济特区审计监督条例 (2001年2月23日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第五次会议 情况;(二)财政收支或者财务收支的财务报告;(三)内部审计机构的审计报告和委托社会审计组织出具的证明文件;(四)与财政收支或者财务收支 ...
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