。这些都急待我国立法进一步完善。2、国有独资公司适用法人人格否认的问题国有独资公司属一人公司的范畴,我国《公司法》六十四条将其界定为“国家授权投资 通过此种方式上市,可以绕过会计、审计、法律、评估等规范化制度及繁琐的审批手续,对公司的发展起到积极的作用。在实际操作中国有企业在香港“买壳上市”不乏成功之 ...
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评价标准和操作方法组织进行,特别应严格对基础数据的核实确认,一般应与中介审计后的会计报表进行核对,有条件的地方可请中介机构对基础数据进行鉴证;对于 ;四是组织编写企业效绩评价经验材料;五是组织专门课题研究等。 八、关于评价具体操作中的有关问题(一)评价标准值的选择为了增加全国企业效绩评价结果的可比性, ...
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,确保农村税费改革顺利进行。二、认真纠正计税面积不实、计税常广偏高的问题。农业税计税上地面积要以第二轮上地承包合同为依据,根据土地增减变化情况, 、公开到村,自觉接受群众监督和上级审计。对改革后农业“两税”附加不能满足基本支出需要的困难村,要根据当地实际,从转移支付中拿出一定资金给予补助,确保村级组织 ...
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的产品用于在建工程、管理部门、非生产性机构、捐赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利奖励等方面,是一种内部结转关系,不存在销售行为,不符合销售成立的标志; 报表范围的,也应采用权益法核算。 三、关于整顿会计工作秩序中发现的虚增虚减利润进行调帐的问题。根据国务院和市政府文件规定,对会计工作秩序检查中发现的 ...
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利润,但不是以实际盈亏情况为分利标准,而按事先确定的金额支付人民币利润的。6.内联中的外汇投资方没有用本单位自有留成外汇额度购成现汇参加联营,而 外汇领域的违法案件,绝不是外汇管理部门孤军作战能解决的问题。我们不仅要协同配合审计、工商、海关、公安等部门,还要同财政、金融等有关部门紧密配合。根据《中华 ...
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字面上讲,就是对账目进行核查,是进行会计监督和审计监督的一项基本工作。通过查账可以验证会计记录的真实性,评价财务数据与情况是否真实可靠,经济活动是否 可以采用多种审查手段配合进行,如鉴定签字、图章的真伪,可以从中发现问题。我院反贪局查办的县农行李某贪污案中,犯罪嫌疑人私刻公章,模仿主要领导签字贪污公款 ...
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请问我在与企业签订劳动合同的时候其中有一条是:在辞职或者合同到期后2年内部能到竞争企业就职。 我的工作属于审计类的 是属于技术··并不涉及企业的商业机密 请问 合同中这样的规定符合劳动法规定吗?谢谢...
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在利益的冲突导致部分股东坚决不同意银行的退股方案。 实践中,虽然大部分农商行和城商行通过协商解决了退股问题,但是对于部分强硬股东,部分农商行和城商行 资本成本等等因素,因涉及大量财务知识,笔者就不在此一一赘述。股权转让双方可以评估值或审计值作为基准价,同时再参考其他因素,诸如不良资产率、同类银行的股权 ...
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其组织和行为,现针对其中少部分事务所在内部管理体制中存在的虚设内部组织机构、骗取股东身份、侵犯员工利益等突出问题,现提出规范性要求如下:一、事务所应建立 财会协字〔1998〕11号《关于会计师事务所、审计事务所人员脱钩有关问题的答复函》);(四)法律、法规规定的其他条件。四、事务所应依照国家有关规定和 ...
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聘请总经理后,能够进行尽职调查工作,及早发现问题,也不至于发生此案。 (六)内部审计的专项调查 对于内部审计查出的问题或线索,调查人员要顺藤摸瓜,注意调查的方式 企业的蛀虫,也发现了企业财务制度存在严重的漏洞。许多类似的案例证实,通常情况下,在内部审计中要注意发现下列线索: (一)挪用小额现金; (二 ...
//www.110.com/ziliao/article-165538.html -
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