察特派员对国有重点大型企业和国家重点建设项目进行审计监督;组织对其他国有企业和国家建设项目的审计监督。(八)组织实施对内部审计的指导与监督;监督社会 ,审计署设12个职能司(厅):(一)办公厅处理署机关日常政务,负责有关重要会议的组织和有关报告、文件以及审计机关管理制度的起草;编制审计工作规划,安排 ...
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)、(二)、(三)、(四)项财会工作职责或者将上述(一)、(二)、(三)、(四)项职能在有关部门之间进行调整的,应当向中国保监会 、指使、强令财会部门、财会人员违法办理会计事项。第七十四条 保险公司内部审计部门应当建立有效的内部审计制度,对本单位各项经营管理活动和财务活动的真实性、合法性进行监督。第七 ...
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权限、程序设定和调整各级国税机关的职责、组织机构、人员编制,防止职能交叉重叠,确保各个工作环节高效衔接。三是优化人力资源配置。压缩机关行政管理人员,充实 制度,进一步推行国库集中支付,规范政府采购,加强财政补贴和其他收入的管理,强化内部审计监督,确保经费收支合法合规。(三)建立健全公正合理的奖惩机制。 ...
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投诉举报,查处基金管理的重大违纪案件;拟定社会保险内部审计规则和内部审计人员资格认证办法,颁发系统内部审计检查证;制定社会保险基金运营机构资格标准的实施办法 原劳动厅负责的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的安全监察工作职能交给省质量技术监督局承担后,其下届四川省劳动产品质量监测检验站(劳动保护 ...
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,也应主动作出相应调整。 四、内设机构根据上述职责,市财政局设15个职能科(室)。(一)办公室(调研科)处理局机关日常政务;负责有关重要会议的组织;研究 内部拟订规范性文件的有关财政监督的条款,参与财政内部组织的专项监督检查工作;负责局内干部的离任审计;监督检查局内各单位执行财政财务法律、法规、政策及 ...
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实际,深入学习贯彻十七大精神,坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜,努力发挥税收的职能作用;坚持深入贯彻落实科学发展观,努力实现税收事业又好又快发展;坚持 ,强化国税系统基建项目施工过程管理。(十八)强化内部审计。研究制定国税系统审计工作发展规划,加强审计工作基础建设。积极开展财务收支、基本建设和政府采购 ...
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情况进行监督检查,切实防止和纠正用人上的不正之风。要依法做好领导干部离任审计工作。四是进一步完善并严格执行建设工程招标投标、经营性土地使用权出让、产权 币券(卡)、用公款为个人购买商业保险及县(处)以上领导干部违规购买企业内部职工股等突出问题进行了专项治理。(二)严格执行纪律,坚决查处违纪违法案件各地 ...
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和计划单列市国家税务局、扬州税务进修学院: 为规范国家税务局系统领导干部任期经济责任审计工作,完善领导干部管理和监督机制,总局制定了《国家税务局系统领导干部任期经济 日内,提出书面意见,逾期未提的,视同无异议。第十七条 内部审计职能部门应对审计事项作出评价,明确领导干部的经济责任。根据存在问题的程度, ...
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惩处职工的基本准则,作为企业制定内部规章制度以及处理劳动关系的依据。4、不再承担协调企业、事业单位和国家机关的工资政策的职能。5、职业分类、职业技能鉴定 、补充医疗保险业务的资格并对其承办的补充保险基金实施监督;负责本部的审计工作。(十一)国际合作司负责劳动和社会保险领域的国际交流与合作;组织参加国际 ...
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的公正尺度,以致行政法律、法规的权威性受到动摇。更会导致社会公众对审计工作丧失信心。审计机关自身理性认识的提高是控制自由裁量权的必要组成部分。 二、完善审计 腐败。 (2)实行审罚分离制度。将审计检查与处理处罚职能分别由机关内部不同的审计职能机构去完成有利于防止审计过程中的徇私舞弊、以审谋私,增强审计 ...
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