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。 第九十八条 审计人员需要使用有关监管机构、中介机构、内部审计机构等已经形成工作结果作为审计证据,应当对该工作结果下列方面作出判断: 审计质量控制制度及其执行情况进行持续评估,及时发现审计质量控制制度及其执行存在问题,并采取措施加以纠正或者改进。 审计机关可以结合日常管理工作或者通过开展 ...
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,梳理企业运作流程,分析问题并提出解决问题方法与策略,做到未雨绸缪,避免更大损失。(三)课程设计1.内部审计架构、方法和基本程序(1)内部审计 2)分析企业偿债能力(3)自由现金流计算与分析(4)经营活动现金净流量问题5.未来现金流预测(1)公司长期现金流规划(2)投资项目现金流预测 ...
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应当符合以下条件: (一)不得变相改变募集资金用途; (二)不得影响募集资金投资计划正常进行; (三)单次补充流动资金时间不得超过6个月; (四)已归还前次用于 委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划执行情况以及内部审计工作发现问题。 7.7.6内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月 ...
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,外部信息(如顾客投诉和监管机构意见)可能显示内部控制存在问题和需要改进之处。用于监督活动信息大多由申报企业信息系统产生,这些信息可能会 常用控制测试。需要注意是,由于申报企业情况千差万别,本指引相关内部控制测试并不可能涵盖所有情况,在执行审计业务时,注册会计师应当结合申报企业实际 ...
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工作关系。第十二条绩效评价组。绩效评价组主要由委托方工作人员或者抽调企业内部审计人员及部分社会中介机构人员组成,组长一般由委托方专业人员担任。绩效评价组组长 财务管理绩效指标进行评议,对企业负责人任期经营业绩和经济责任进行评价,对经济责任审计有关问题提供咨询,并出具评议意见。第三十八条绩效评价 ...
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解释。第十七条本准则自1999年7月1日起施行。附:独立审计具体准则第22号至考虑内部审计工作第一章总则第一条为了规范注册会计师在会计报表审计 考虑子公司在企业集团重要程度、子公司所处环境以及是否利用其他注册会计师工作。第七条注册会计师在确定合并会计报表重点会计问题及重点审计领域时,应当考虑 ...
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和制度化,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》和《国家税务局系统内部财务审计办法(试行)》有关规定,制定本规程。关联法规:全国人大 整洁,切忌勾画圈点,刮擦挖补,不得散乱丢失。对被审计单位财务审计活动有关数据以及审计发现问题,要注意保密,不得随意传播。第七条 审计 ...
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工作关系。第十二条绩效评价组。绩效评价组主要由委托方工作人员或者抽调企业内部审计人员及部分社会中介机构人员组成,组长一般由委托方专业人员担任。绩效评价组组长 财务管理绩效指标进行评议,对企业负责人任期经营业绩和经济责任进行评价,对经济责任审计有关问题提供咨询,并出具评议意见。第三十八条绩效评价 ...
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规定,并调整会计账目;对所属北理工良乡校区建设问题,已转送相关部门处理。针对审计发现问题,审计署建议:工业和信息化部应进一步加强预算和财务管理 强化预算管理,严肃预算执行纪律,加强固定资产管理,规范内部控制。四、审计发现问题整改情况对此次审计发现问题,银监会高度重视,要求相关单位认真按照审计 ...
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审计员一起相互作用,有效监督公司财务报告过程,督察公司内部审计程序,详细讨论审计业务问题(尤其是公司账目有争议问题),收集审计师们关于审计 在上市公司扮演何种角色,具体应具备哪些职能,承担何种法律责任,目前尚无明确法律规定。一般认为,独立董事不只要承担监督功能,检查和评估董事会和执行董事 ...
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