3月8日出台,并于2011年3月31日执行。这是国家七部委第一次联合针对融资性担保业作出的管理办法,它属于部门规章,也是依照执行的法律依据。现有的 最小范围。4、施行担保业务内部审计制度。内部审计是企业内部对控制系统和经营质量进行独立评估的一项功能。它客观地检查、评估和报告内部控制和经营是否合法合规, ...
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)按时报告收入和支出情况;(三)由会计和审计标准及有关监督构成的制度;(四)迅速而有效的风险管理和内部控制制度;(五)在本款规定的要求未得到 )在其权限范围内,对银行和非银行金融机构,包括对办理资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人,并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构,建立全面的国内 ...
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目标客户群,充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,根据业务需要进行客户评估,针对不同目标客户群,提供不同的金融产品和服务。做到产品和服务提供 管理层负责执行。高级管理层要建立能够有效管理创新活动的风险管理和内部控制系统、文件档案和审计流程管理系统,以及培训和信息反馈制度。 金融创新企业在具有 ...
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二、欧盟公共采购制度中的环境保护 欧盟公共采购的出发点首先是针对内部单一市场的建立[6],并随着这一内部市场的逐步完善,欧盟在其公共采购制度中加入了新的 署是节能和环境污染控制的管理、组织机构,所有项目都通过合同委托其他单位来实施。虽然对项目的管理通过合同来约定,但环能署还定期组织审计官员对项目进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-160752.html -
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)按时报告收入和支出情况;(三)由会计和审计标准及有关监督构成的制度;(四)迅速而有效的风险管理和内部控制制度;(五)在本款规定的要求未得到 )在其权限范围内,对银行和非银行金融机构,包括对办理资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人,并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构,建立全面的国内 ...
//www.110.com/fagui/law_348600.html -
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,逐步建立健全经济责任审计结果问责制、追究制等制度。对部直属事业单位、部管社团和代管单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审 各单位)(二)健全反腐倡廉领导体制和工作机制。18.进一步完善“党组统一领导,业务部门各负其责,纪检监察组织协调,依靠群众支持和参与”的民政部反腐倡廉建设领导体制和 ...
//www.110.com/fagui/law_347398.html -
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审计,逐步建立健全经济责任审计结果问责制、追究制等制度。对部直属事业单位、部管社团和代管单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。 )(二)健全反腐倡廉领导体制和工作机制。18.进一步完善“党组统一领导,业务部门各负其责,纪检监察组织协调,依靠群众支持和参与”的民政部反腐倡廉建设领导体制和 ...
//www.110.com/fagui/law_318739.html -
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有效。6.筹建工作方案中关于股本结构、公司治理、内部控制制度等内容符合监管要求,组建方案切实可行。7.业务发展规划周密详实,有明确的服务目标和手段, (自然人股东名册、股东入股凭证复印件和持有注册资本5%以下法人股东近2年经审计的资产负债表、损益表由受理机关保存,不报送决定机关,由受理机关在初审意见中 ...
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以下基本情况:(一)上市公司是否具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度、公司董事会成员中独立董事的比例是否达到或者超过一半;(二) 与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况(前述交易按累计金额计算); ...
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《管理建议书》。证监局和国资委要督导上市公司加强内部控制制度建设,强化内部管理,开展对上市公司内部审计制度执行情况的调查,鼓励和支持上市公司定期聘请外部 公司的独立性,规范关联交易行为。督促上市公司切实做到“三分开”、“两独立”;对于业务上与控股股东关联交易较多、金额较大的公司,要加强对履行关联交易 ...
//www.110.com/fagui/law_171297.html -
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