顺利开展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的若干规定》,结合国家税务局系统的实际情况,制定本办法。关联法规:全国人大法律( 是否执行了'量入为出'的原则,能否保证基层征收单位必需的经费支出,能否保障税收工作的正常开展,支出结构是否合理,上报是否及时。(二)经费收入是否真实、合法 ...
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应对措施,并针对认定层次重大错报风险设计和实施进一步审计程序。第十五条商业银行的内部审计工作有助于注册会计师执行审计业务,注册会计师应当评价和考虑利用内部 报的合理保证。但由于存在下列固有限制,注册会计师即使按照审计准则的规定恰当地计划和实施审计工作,也不可能绝对保证发现商业银行财务报表中的所有重大错 ...
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审计在目标上是有差别的,但它们之间应有紧密的工作关系。最高审计机关如果证实了内部审计工作的独立性,工作能力、范围和质量,就能够减少他们的工作量。最高 使命的所有方面都有关系。由最高审计机关所进行的审计工作的质量,主要取决于它们日常工作的某些基本特点:①目标和标准的明确规定;②适当质量和数量的资源的分配 ...
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规定》和《中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定》,加强公司内部审计监督和有效地开展内部审计工作,结合我公司具体情况,特制定本制度。第二条 内部 ,对经济活动、会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行审计监督。第十条 对公司内所属单位的经济改革方案,承包方案的经济效益及其相关 ...
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重点关注政府、主管部门、建设单位责任人是否明确;3、病险水库除险加固项目前期工作开展情况,重点关注初步设计复核及审批是否规范,有无重大设计变更及其履行 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《全国病险水库除险加固专项规划》、《水利基本建设资金管理办法 ...
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与实有资产定期进行核对,并在出现差异时采取适当的措施;(五)恰当履行受托保管协议规定的职责。 第二十六条注册会计师应当了解商业银行分级授权体系的以下要素:(一)有 影响:(一)组织结构及权力、责任的划分;(二)管理当局监控工作的质量;(三)内部审计工作的范围和效果;(四)关键管理人员的素质;(五)银行 ...
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全民所有制工业企业转换经营机制条例》和煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十五条,制定本规定。关联法规:国务院行政法规(2)条国务院部委 煤炭工业企业转换经营机制实施办法》的总体要求,建立了责权利相统一的单位内部自负盈亏机制和工效挂钩的分配激励机制;2、是否按照煤炭工业部构建煤炭企业“三个一” ...
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第一条为规范煤炭企业内部控制审计监督工作,保证审计质量,根据《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十九条,制定本办法。关联法规:国务院部委规章( 盘点。2、对有关业务人员操作情况进行“实地观察”。3、用“检查证据法”,对分项审计内容逐个选择若干笔业务进行“穿行测试”。4、对“穿行测试”中发现的问题进行重点 ...
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和融资的可获得性;(三)通货膨胀和币值调整;(四)汇率和外汇管制;(五)与被审计单位使用的衍生金融工具相关的市场特征,包括该市场的流动性和波动性。 第 六条注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第1411号--考虑内部审计工作》的规定,考虑内部审计人员是否具备与审计衍生活动相适应的知识和技能,以及 ...
//www.110.com/fagui/law_123519.html -
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其他事项(如质量、健康和安全)相关的政策和程序。 第十三条注册会计师的审计目标并不受管理层对环境事项实施控制方式的影响,但注册会计师应当考虑与环境 的一部分,注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第1411号--考虑内部审计工作》的规定,考虑利用内部审计工作的适当性。 第三十三条注册会计师可以实施 ...
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