承包经营者(租赁)按合同享受权利、承担责任的主要依据。 第十八条 审计部门对审计中发现的下列重大问题,应当提出处理意见和建议,并向同级人民政府和上一级审计 审计机关和有关部门,内部审计机构的审计结论和处理决定或受委托的审计事务所的审计报告,除发送被审单位外,同时抄报同级审计机关、企业主管部门和委托审计 ...
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的会计师事务所对公司出具了有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告,重要提示中应增加以下陈述:××会计师事务所为本公司出具了有解释性说明( 及披露日期。2.公司依法运作情况。公司决策程序是否合法,是否建立完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害 ...
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按分级管理原则,省级国有资产的监督主体是云南省人民代表大会和司法部门、监督部门、企业内部职工、社会各界人士。监督的对象:包括国有资产经营公司在内的全部国有企业 的事项,必须及时报告,国有产权管理部门要及时给予答复,以便对企业进行有效监督,确保国有资产的安全和增值。四是审计监督。国有企业要按规定接受审计 ...
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报告,详细说明出具此类审计报告的理由及相关事项对公司财务状况和经营成果的影响等。关联法规:全国人大法律(1)条第八条注册会计师应以内部控制评审报告的 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法4、税项5、控股子公司及合营企业6、财务报表项目附注的要求7、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的 ...
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企业的经营风险。以企业经营风险为导向的审计越来越被许多国家所重视。美国sox法案404条款要求公司管理当局在报送财务报告时对企业内部控制情况进行声明, (保定市火车站对面燕赵大酒店北门二层连会有律师办公室),同时具有律师资格证和企业法律顾问资格证。连律师既在大学从事法学教学研究,又在律师事务所从事律师 ...
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,如财务帐册、财务凭证的管理、银行帐号的管理、日常开销的管理和控制。清算组的主要职责和内部分工一、清算组有以下主要职责:* 接管破产 清偿的债务或交付的财产;* 决定解除或继续履行破产企业未履行的合同;* 对破产企业财务进行审计、出具审计报告;* 对破产债权进行清理、审核债权人申报的债权;* 对破产 ...
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和原因,不得滥用会计政策或随意变更会计估计。在编制合并财务报表时,企业集团的会计政策应当统一,子公司采用的会计政策应当与母公司保持一致。特别要 证券资格的会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的上市公司等有关企业,应当按照财政部、证监会 ...
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额比例偏低或提款报账进度较慢的问题,占项目总数的20.59%。此外,审计还发现3起重大违法违纪案件线索,已依法移送有关部门处理。三、 名称 项目性质 贷援款机构 审计师意见类型 审计报告数量 导致出具保留意见或拒绝表示意见报告的问题 违反国家法规、贷援款协定问题和内部控制缺陷 整改情况 国内配套资金不 ...
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对审计管辖范围内的地方国有及国有资本占控股地位或者主导地位的企业进行审计监督的主要内容:(一)内部控制制度的建立健全及其有效情况;(二)资产、负债、所有者 部门、单位应当将处理结果及时告知建议的审计机关。第五十五条审计机关出具的审计报告、审计调查报告中提出的审计建议,被审计(调查)单位和有关部门、单位 ...
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企业利润分配的前提是有利润,那如何判断合伙企业的利润,是企业内部的财务报表即可,还是外部第三方审计结果为准,这些需要通过合伙协议进行细化约定。) 3 2.由一个或者数个合伙人执行合伙事务的,执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙 ...
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