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问题整改情况。三峡总公司及相关单位高度重视审计提出问题和意见,把落实整改与加强内部控制结合起来,进一步规范了工程计量和合同管理。对部分项目投资控制不 中央各部门表示,将进一步加强预算编制和审核工作,强化预算执行监督和管理,努力建立规范预算执行长效机制。(三)关于“进一步加强协调、指导和监督, ...
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研究主要集中于讨论如何解决“所有者缺位”和“内部人控制”这些国有企业公司治理普遍存在问题。但是与其他类型企业不同是,在中国商业银行公司化过程 国家里,他们常常被要求对银行内部审计部门职能、作用和质量发表看法。巴塞尔委员会要求监管当局、外部审计师与内部审计师之间加强合作。为了充分发挥外部 ...
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或单独进行,同时必须持视察证视察。代表在视察不直接处理问题,对政府工作问题,可以采用批评、建议方式,由人大常委会办事机构转给政府有关部门处理。② 。审计机关负责人没有违法失职或者其他不符合任职条件情况,不得随意撤换。在政府内部监督范围内,审计机关职责主要是:(1)对本级政府各部门和下级 ...
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并将执行问题和建议及时向部反映。附件1:电力工业部经理任期内经济责任审计办法第一章总则第一条根据《中华人民共和国审计法》和国家有关内部审计规定制定本 国家规定提取、筹集和使用基金,是否坚持专款专用原则,基金结余是否按规定存入银行专户,并进行保值增值运营;(五)是否按规定比例提取管理费,在管理费 ...
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向单位主要负责人报告工作;在业务上,接受驻民政部审计机关指导,并向其报告工作。(三)内部审计工作依据是国家法律、法规和政策以及民政部在法定职权范围内 时经领导批准可采取封存账册、冻结资财等临时措施,并追究有关人员责任。(六)在审计发现问题,可随时向有关单位或人员提出改进和解决意见。审计终了 ...
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被审单位稽核审计或专(兼)职稽核审计员应根据批准稽核审计工作报告所提出问题和意见进行检查,哪些问题已经采取什么办法改进了,哪些还未解决,是何原因?何时解决?写出报告送管辖行,中心支(分)行以上各行问题同时抄报总行。第五章工做方法第三十二条内部稽核审计工作,要以信贷、财务、法纪、效益和专题等 ...
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办法》和《湖南省国资委监管企业财务决算审计工作规则》,现印发给你们,请认真遵照执行。并请将执行情况和问题及时反馈给省国资委。湖南省人民政府国有 子企业或所属单位,注册会计师和会计师事务所可以依据内部审计报告发表审计意见。企业应对内部审计报告真实性、合法性、完整性承担责任。第三十二条会计师事务所 ...
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防洪法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》、《全国病险水库除险加固专项规划》、《水利基本建设资金管理办法 ;对需要解决问题,要及时提出解决意见和建议;对把握不准政策性问题,应及时与有关部门联系。4、对审计审计调查过程存在普遍性、倾向性 ...
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但不限于以下内容:1.综述说明公司内部控制组织架构、内部控制制度建立健全情况、公司专门负责监督检查内部审计部门设立情况、该部门人员配备及工作情况、 内部控制情况进行自查。3.重点控制活动问题及整改计划(1)说明公司内部控制重点控制活动还存在缺陷、问题和异常事项以及对公司治理、经营管理及 ...
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内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查发现内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。第十六条 企业应当 信息,通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法,定期开展运营情况分析,发现存在问题,及时查明原因并加以改进。第三十五条 绩效考评控制要求企业建立和 ...
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