刘家义受国务院委托所作的《关于2008年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,要求加大整改和处理力度,认真分析产生问题的深层次原因,推动 部门共同组织对下属公司、职能部门的招标管理工作进行了全面检查。对超出国家标准收取招标代理费的问题,三峡总公司进一步规范了内部关联交易行为和关联价格定价机制 ...
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的变化以及三省六部制的形成,上计制也逐渐衰亡。三、审计职能的分离———专职审计制度的雏形专职审计制度源于魏晋南北朝时期,这一时期也是我国古代官员审计制度的 5二是从五代、宋开始,吏治开始渐趋腐败,这种风气也侵蚀到审计工作之中。6这使得官员审计制度非但不能成为反贪的有力措施,反而成为以权谋私的工具。五、 ...
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和招标、投标有关资料; (三)施工图纸和设计图纸变更等资料; (四)内部审计情况和内部控制制度资料; (五)财务会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他会计资料; (六)应当依法给予处理、处罚的其他情形。第二十六条 审计机关及其工作人员在国家建设项目审计工作中,有下列情形之一的,对直接负责的主管人员和其他 ...
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审计监督社会保障资金和环境保护资金。 二、主要职责根据以上职能调整,市审计局的主要职责是:㈠贯彻执行审计工作方针、政策和法律法规;研究拟订实施细则和 申请。㈥与县(市、区)人民政府共同领导县级审计机关,协助管理县级审计局长、副局长。㈦指导与监督内部审计;监督社会审计组织的审计业务质量。㈧组织和实施全市 ...
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报纸开版、刊期和期刊开本、刊期等项目变更的审批职能。2.国家新闻出版署下放的内部报刊转化为内部资料的审批和管理、电子出版物制作单位的备案和管理、 和人才培养规划并组织实施;负责局机关和指导直属单位的监察、纪检、党群、审计工作。 四、人员编制新闻出版局(版权局)机关行政编制36名。其中局长1名,副局长3 ...
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县(市、区)党委和人民政府,省直属各单位:《浙江省教育厅(中共浙江省委教育工作委员会)职能配置、内设机构和人员编制规定》已经省委、省政府批准,现印发给你们 投资的方针、政策;监测全省教育经费的筹措和使用情况,指导教育系统的审计工作。(四)研究制订全省中等和初等教育各类学校的设置办法、教学基本要求、教学 ...
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规范和提高。(四)要上下联动。移民资金项目公开公示,必须根据各级移民管理部门的职能和管理权限,实行资金项目公开公示分级负责,密切配合,相互协调。(五)要 审计,及时纠正存在的问题。同时,积极配合当地审计部门做好审计工作。三是监督制度。实行内部监督与外部监督相结合,设立举报电话、监督信箱,采取各种有效 ...
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职责和权限,建立相应的授权、检查和逐级问责制度,确保其在授权范围内履行职能;设立完善的控制架构,并制定各层级之间的控制程序,保证董事会及高级管理人员下达的 评价意见报送本所,与公司年度报告同时对外披露。第六十七条公司内部审计部门的工作底稿、审计报告及相关资料,保存时间应遵守有关档案管理规定。第五章附则 ...
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市人事局、市审计局、人行大连市中心支行联合制定的《加强行政事业单位财务会计管理工作若干规定》印发给你们,请认真贯彻执行。二○○五年二月二十三日加强行政事业单位 监督、相互制约程序;财产清查的范围、期限和组织程序;对会计资料定期进行内部审计的办法和程序。 八、单位应建立货币资金业务岗位责任制度,明确相关 ...
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其目标,参与日常经营管理的业主可能承担多项职能,内部控制要素没有得到清晰区分,注册会计师应当综合考虑小型被审计单位内部控制要素能否实现其目标。 第十六条 经营规模不相称;(六)管理人员获得的报酬取决于经营成果的大小。 第六章审计工作记录第二十七条在小型被审计单位审计中,注册会计师应当将下列内容形成审计 ...
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