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被审单位稽核审计或专(兼)职稽核审计员应根据批准稽核审计工作报告所提出问题和意见进行检查,哪些问题已经采取什么办法改进了,哪些还未解决,是何原因?何时解决?写出报告送管辖行,中心支(分)行以上各行问题同时抄报总行。第五章工做方法第三十二条内部稽核审计工作,要以信贷、财务、法纪、效益和专题等 ...
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内部审计人员,交流工作经验,推动内部审计工作不断发展。内部审计机构要在所在部门和单位领导下,通过积极有效工作,在建立健全部门、单位内控制度,完善 亲自抓,确定专人具体抓。要坚持重点项目审计和专题调研相结合,注意综合分析,反映经济生活深层次带有倾向性、苗头性问题,以及领导和群众关心、关注热点 ...
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设置、职责分工情况;(八)有关经济监督管理部门,以及内部审计机构、社会审计组织等社会中介组织出具审计报告、鉴定材料和纠正情况;(九)财务分析报告及 在对领导干部、企业领导人员任期经济责任审计事项实施审计结束后三十日内,向审计机关报送审计报告。审计发现重大经济问题审计机关应当及时向委托部门反馈。 ...
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党纪政纪规定予以追究查处;对下级机关贯彻经济责任审计规定、履行经济责任审计职责情况进行监督检查;协调解决经济责任审计实施困难和问题。第五条组织人事部门 审计应当根据党委、政府和委托部门要求,采用离任审计与任审计相结合、国家审计内部审计相结合、全面审计与延伸调查相结合等多种方法进行。第二十二 ...
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挤占挪用、损失浪费等影响资金管理和使用效益问题,促使有限专项资金发挥应有使用效益.确保中央、自治区有关宏观调控政策贯彻落实。7.以效益审计 审计报告形式和内容要求,建立适合于对外公告审计报告制度。(六)建立健全内部审计机构,完善内部审计制度。我区各级国家机关、企业事业组织、社会团体以及其他 ...
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问题和完善制度结合起来,抓住典型,通过审计调查揭露经济生活热点难点问题和重大决策失误等情况,努力提高审计调查成果质量。努力实现每年有3-5个在全区 业务、法律咨询服务、经济代理业务等,促进被审计单位经济效益提高和社会审计工作有序发展。内部审计是国家审计基础。对基层单位较多、经营规模较大、 ...
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纪委不定期对工程管理内控制度执行情况进行监督检查和考核。(四)内部管理存在问题。1.2005年至2010年,所属财务有限责任公司违反银监会有关规定 建设,增设了同城异地系统级灾备系统。此外,以前年度审计发现武钢集团应收回武钢集团房地产公司投资收益2000万元,因双方在投资收益金额计算上未达成一致 ...
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利润操纵等可疑情形。发行人、会计师事务所、保荐机构等市场主体应高度重视解决存在问题,提升首次公开发行股票公司财务信息披露质量。(一)发行人应依法承担 发行人聘请审计机构独立性予以审查,并就其独立性发表意见。会计师事务所应对审计委员会及内部审计部门是否切实履行职责进行尽职调查,并记录在工作底稿。 ...
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审计单位有违法问题,应当及时、如实向审计机关和有关部门报告。 第三十条政府投资建设项目主管部门或者建设单位应当对政府投资建设项目进行内部审计,并自 、公安机关、检察机关及有关主管部门建立案件移送制度。 审计机关应当及时将审计发现违法和涉嫌犯罪案件线索移送有关机关及有关主管部门,任何单位和个人 ...
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开展整体情况、具体做法,内部质量控制及管理情况,审计工作及内部管理存在问题,以及加强管理意见和建议等。第五章 日常监督第十三条 事务所存在下列 监管需要不定期召开联席会议,及时通报有关监管信息,研究在监管需协同解决问题,与事务所建立良好监督互动关系。第十六条 根据对事务所日常监督和专项 ...
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