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会计控制建立健全及有效实施进行评价,接受委托中介机构或相关专业人员应当对委托单位内部会计控制重大缺陷提出书面报告。第四十六条保险中介机构代收保费、 ,业务部门、内部审计部门或类似专设人员发现内部控制存在问题和缺陷,应当及时向相关职能部门报告。第八十九条保险中介机构应根据国家有关法律、法规和 ...
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而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大风险。同时,现有法律可能无法解决与银行有关法律问题;有关某一银行法庭案例可能对整个银行业务产生更广泛 和效率。因而,为了确保其独立性,内部审计必须在银行有适当地位和适当报告程序(注22)。外部审计对该程序有效性进行交叉检查。银行监管者必须要求 ...
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社会审计效力,本案双方当事人没有约定国家审计,社会审计也不属于内部审计,不存在所谓审计管辖权问题。故请求:1、撤销重庆高院(2012)渝高法民终字第 一种行政监督行为,审计人与被审计人之间因国家审计发生法律关系与本案当事人之间民事法律关系性质不同。因此,在民事合同,当事人对接受行政审计作为 ...
//www.110.com/ziliao/article-521688.html -了解详情
合法性进行判断,并对有关发行上市涉及法律问题出具法律意见。(3)会计师。股票发行审计工作必须由具有证券从业资格会计师事务所承担。该会计师事务所对 人员不得在控股股东、实际控制人及其控制其他企业兼职。 (3)股份公司机构应做到独立。发行人应当建立健全内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与 ...
//www.110.com/ziliao/article-334645.html -了解详情
权力运行机制及其实效。收入、支出、转移支付、预算、决算和审计六项制度及其运行机制组成财政权力配置,以宪法、税法、预算法、转移支付法等宪法性法律 与合作;不仅仅指向外部约束,也包括内部约束;宪法、宪政不仅仅是法律问题、司法问题,还是政治问题,真实宪法规则不仅仅是文本法,更是支撑现实政治世界运作 ...
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计划、程序、法律和法规(3)如何保护资产安全(4)如何提高经营经济性和有效性(5)如何保证完成所制定经营任务和目标7、成长中国央企 管理手段。因此,内部审计工作人员需要从企业整体利益出发,找到企业内部财务流程漏洞、项目管理以及内部控制管理漏洞,梳理企业运作流程,分析问题并提出解决问题 ...
//www.110.com/fagui/law_393396.html -了解详情
任何实质意义。 (一) 关于国有独资公司法律问题。国有独资公司是我国《公司法》所特有概念,按照我国公司法规定,国有独资公司是指国家授权投资 重大关联交易、任免高级管理人员、高级管理人员薪酬、公司内部审计委员会审计结果、独立董事认为可能损害中小股东权益事项等;应当尽量限制独立董事投弃权票。 ...
//www.110.com/ziliao/article-299215.html -了解详情
和其他有关法律法规,以及干部管理监督有关规定,结合我厅实际,制定本办法。 第二条本办法所称省水利厅内部经济责任审计,是指省水利厅内部审计部门( 审计部门在法定职权范围内作出审计决定。 审计部门在经济责任审计发现应当由其他部门处理问题,依法移送有关部门处理。 第十条审计部门对领导干部履行经济责任 ...
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合法性进行判断,并对有关发行上市涉及法律问题出具法律意见。(3)会计师。股票发行审计工作必须由具有证券从业资格会计师事务所承担。该会计师事务所对企业 人员不得在控股股东、实际控制人及其控制其他企业兼职。(3)股份公司机构应做到独立。发行人应当建立健全内部经营管理机构,独立行使经营管理职权, ...
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和其他有关法律法规,以及干部管理监督有关规定,结合我厅实际,制定本办法。 第二条本办法所称省水利厅内部经济责任审计,是指省水利厅内部审计部门( 审计部门在法定职权范围内作出审计决定。 审计部门在经济责任审计发现应当由其他部门处理问题,依法移送有关部门处理。 第十条审计部门对领导干部履行经济责任 ...
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