审计工作顺利开展,除必须遵循内部审计工作程序外,还应根据不同的审计任务,确定不同的审计种类,现将几种主要审计种类分述如下,供各级物资部门开展 、漏报。(二)审查有无虚报冒领,骗取国家财政拨款或补贴。(三)审查有无违反规定将全民所有制财产无偿转让给集体(联营)单位,或者将预算内资金划为预算外资金。(四) ...
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银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行:为了规范建设银行汇票结算管理,建立健全内部操作程序,完善制约机制,保证安全、准确、及时办理汇票结算,根据有关结算制度 审计按建总发字(1992)第178号《中国人民建设银行内部稽核审计工作规定》办理。第三十三条本《规程》由中国人民建设银行总行负责解释,各省 ...
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已与原单位脱钩;是否执行主管部门的各项管理制度等。(二)附属企业内部管理审计:审查附属企业生产、经营管理情况;会计核算和财务管理情况;及企业的经营 全部情况,重点为当年及上一年度。附:二中国人民保险公司附属企业管理审计实务根据《中国人民保险公司稽核审计工作规定》和《中国人民保险公司附属企业管理审计方案 ...
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总局机构改革意见,切实加强督察内审组织建设,促使执法监督和内部审计工作规范化、专业化;按照督察内审工作的业务特点和要求,选派一定数量政治素质高、业务能力 税收执法责任制考核评议办法、税收执法责任制岗位职责和工作规程、政府采购审计办法等规定;制定督察内审档案管理规定、督察内审信息统计办法等,指导督察内审 ...
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总局机构改革意见,切实加强督察内审组织建设,促使执法监督和内部审计工作规范化、专业化;按照督察内审工作的业务特点和要求,选派一定数量政治素质高、业务能力 税收执法责任制考核评议办法、税收执法责任制岗位职责和工作规程、政府采购审计办法等规定;制定督察内审档案管理规定、督察内审信息统计办法等,指导督察内审 ...
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。你厂在市场竞争激烈和资金非常紧的形势下,坚持厂长负责制,加强内部控制,开展挖潜革新,积极开拓市场,做好售后服务,使销售收入从1993年第 你厂属全民所有制大中型企业,根据《审计署关于内部审计工作的规定》和你厂内部管理的需要,应当设立独立的内部审计机构。 ________市审计局(印章)______年 ...
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机关报告审计调查结果。第二十八条县级以上人民政府有关部门、企业事业单位,应当建立健全内部审计制度;内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。第二十九条审计机关 。审计机关采取前两款规定的措施,不得影响被审计单位合法的业务活动和生产经营活动。第三十五条审计机关在审计工作中,可以提请监察、公安、财政、 ...
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成员由村民大会或村民代表大会选举产生。民主理财小组在村党支部统一领导下开展工作,对本村财务收支进行审查监督,向村民负责。(三)加强会计队伍建设。各级 负责的态度抓好落实。 四、开展乡村集体经济内部审计根据农业部《农村合作经济内部审计暂行规定》和《江西省农村经济审计工作办法》要求,各级农村经营管理部门要 ...
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第一条根据审计署一九九一年发出的《关于进一步加强内部审计工作,充分发挥内部审计监督作用的通知》(审指发[1991]14号)精神,结合我部在京直属企事业 综字[1989]333号)规定的在京企事业单位为实行联合审计对象(见附表)。 第三条部在京直属企事业单位的审计人员都应参加联合审计工作(以下简称联审) ...
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编制的文件已经不适应企业的变化,企业纪检监察机构设置一直没有新的具体的规定。现在的情况是党群部门包括纪检监察部门的机构逐渐在合并减少,人员也越来越“精简 信息化管理手段作为企业建立健全内控体系的重要载体与技术支撑,将监察和内部审计工作融入企业信息网络工程之中,充分发挥网络在企业管理与监督中的作用,实现 ...
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