执行目标,监控执行过程,评价执行结果,提名决定第二层委员会——董事会,负责执行[7].建立监事会和董事会的「双层委员会」制度,其主要目的是强化股东对经营管理者的 股份法第173条第1款)。 德国为集中对监事会的改革,改善年报审计质量以及加强监事会和审计师的合作,于1998年「增强企业领域监督和透明度法 ...
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可根据需要设立有关专门委员会,协助董事会行使职权,董事会应制定各专门委员会的职责、议事程序、工作权限,各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及 ,执行和跟踪检查项目实施情况;项目完成后,应按照有关规定进行项目验收和决算审计。(二)人事管理。提名公司副经理、财务负责人或任免部门负责人时,应听取 ...
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公司发行股份购买资产应当符合本办法的规定。上市公司按照经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)核准的发行证券文件披露的募集资金用途,使用募集资金 )3-3 本次收购资产相关的最近1年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告3-4 发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近1年及一期的 ...
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区对外经济贸易委员会以H外经贸业(1990)63号文件批准了合资合同、公司章程。按照合资合同规定:合营公司的注册资本为港币333万元。董事会成员共5 ,并已说明用途和去向。1998年1月8日,××市××会计师事务所在其审计报告中确实提到,1996年有购买商品的人民币97582164.87元无发票入账; ...
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区对外经济贸易委员会以H外经贸业(1990)63号文件批准了合资合同、公司章程。按照合资合同规定:合营公司的注册资本为港币333万元。董事会成员共5 ,并已说明用途和去向。1998年1月8日,××市××会计师事务所在其审计报告中确实提到,1996年有购买商品的人民币97582164.87元无发票入账; ...
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,反映职工意见和要求,协商解决关系职工切身利益的临时性问题;(4)工会各专门委员会就职工迫切要求解决的问题进行专题调查,拟定意见,与企业内有关部门进行 和企业资产拍卖、抵押、租赁、转移等事项进行审计监督;(八)对企业内部严重违反财经法纪的行为进行专案审计;(九)办理董事会、监事会交办事项,并配合国家 ...
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《商业银行内部控制指引》已经2006年12月8日中国银行业监督管理委员会第54次主席会议通过,现予公布,自公布之日起施行。主席 刘明康二○○七年 应当建立内部控制的报告和信息反馈制度,业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷,应当及时向董事会、管理层或相关部门报告。第一百三十四条 ...
//www.110.com/fagui/law_192328.html -
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在实施财务监督的同时,负责对商业银行遵守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督,要求董事会、管理层纠正损害银行利益的行为。第九条商业银行应当建立 业务经办与会计账务处理分离。第三十四条商业银行应当建立有效的授信决策机制,包括设立审贷委员会,负责审批权限内的授信。行长不得担任审贷委员会的 ...
//www.110.com/fagui/law_104902.html -
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将来利润率时,应适当参照合营公司当时和以前的利润率。4.清算委员会应就估价作出一致决定,并在董事会决定解散合营公司后_____天内把该估价提交董事会 售后服务技术资料。如合营公司根据本协议第四条第10款决定把产品技术部门的职责范围扩大到设计开发工作,甲方愿意向合营公司提供有关设计开发的技术资料,从而对 ...
//hetong.110.com/hetong_13143.html -
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将来利润率时,应适当参照合营公司当时和以前的利润率。4.清算委员会应就估价作出一致决定,并在董事会决定解散合营公司后_____天内把该估价提交董事会 售后服务技术资料。如合营公司根据本协议第四条第10款决定把产品技术部门的职责范围扩大到设计开发工作,甲方愿意向合营公司提供有关设计开发的技术资料,从而对 ...
//hetong.110.com/hetong_12957.html -
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