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环境是否已发生变化,以及该变化是否可能影响以前期间获取信息在本期审计相关性。第二节项目组内部讨论第十三条注册会计师应当组织项目组成员对财务报表存在 会计制度和行业特定惯例;(二)对经营活动产生重大影响法律法规及监管活动;(三)对开展业务产生重大影响政府政策,包括货币、财政、税收和贸易等政策 ...
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遵守国家法律、法规,根据企业财务预算方案组织好企业生产经营;具体确定企业内部财务管理机构,配备财会人员;组织拟定企业财务管理制度;接受企业内部审计机构财务 等考核指标;定期检查各职能部门、各基层单位财务预算执行情况,研究解决执行问题;负责组织企业财务核算,审核财务报告等。5、明确企业财务部门 ...
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其它专门事项。第十五条 对直属企业事业单位经济效益和经济活动重大问题,进行审计调查。第十六条 通过审计监督,维护企业事业单位法定自主权,发现有关 浪费人员,提出追究责任建议;(九)对审计重大事项,向审计局反映;(十)单位领导人可在管理权限范围内,授予内部审计机构经济处理、处罚权。第二十八 ...
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审计报告;董事会及高级管理层应保证审计报告指出内部控制缺失得到及时纠正整改;总行内部审计负责人聘任和解聘应当经董事会或监事会同意。第十五条 内部控制绩效进行持续监测。监测内容包括:(一)内部控制目标实现程度监测;(二)法律、法规及监管要求遵循程度;(三)适用法律法规、监管要求及其他要求 ...
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控制建立健全及有效实施进行评价,接受委托中介机构或相关专业人员应当对委托单位内部会计控制重大缺陷提出书面报告。第四十六条 保险中介机构代收保费、 ,业务部门、内部审计部门或类似专设人员发现内部控制存在问题和缺陷,应当及时向相关职能部门报告。第八十九条 保险中介机构应根据国家有关法律、法规和 ...
//www.110.com/fagui/law_67385.html -了解详情
遵守国家法律、法规,根据企业财务预算方案组织好企业生产经营;具体确定企业内部财务管理机构,配备财会人员;组织拟定企业财务管理制度;接受企业内部审计机构财务 等考核指标;定期检查各职能部门、各基层单位财务收支执行情况,研究解决执行问题;负责组织企业财务核算,审核财务报告等。5、明确企业财务部门 ...
//www.110.com/fagui/law_55067.html -了解详情
客观不能相容(不论其实际影响如何)。保密·06审计人员对工作过程所获得信息,必须遵守保密原则。如未经定授权行为,并在法律上或职业上无反映责任重点可能改变。(10)需要取得审计证据性质和范围。(11)内部审计人员工作及与审计关联程度(如有关联之处)。(12)在审核当事人附属机构 ...
//www.110.com/fagui/law_10455.html -了解详情
情况;(四)举借债务筹措资金情况;(五)内部控制制度建立和执行情况;(六)法律、法规和规章规定其他情况。第二十五条 审计机关对国有、国有资本占控股地位或者 ,应当加强分析研究,并在前款规定报告向本级人民政府提出改进建议。第四十六条 审计机关在审计发现下列问题和事项,可以采用专题报告等方式向 ...
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双方洽商确定,但合约条件不得违背再保险双方所在国家或地区法律法规和监管规定。在比例合约组建过程,应重点考虑:分保范围、合约类型、合约期限、承保 再保险业务经营管理方面问题而受到各种行政处罚情况,应作为合规性评估重要内容。附件2:再保险业务审计再保险业务审计涉及外部审计内部审计,具体内容 ...
//www.110.com/fagui/law_391016.html -了解详情
双方洽商确定,但合约条件不得违背再保险双方所在国家或地区法律法规和监管规定。在比例合约组建过程,应重点考虑:分保范围、合约类型、合约期限、承保 再保险业务经营管理方面问题而受到各种行政处罚情况,应作为合规性评估重要内容。附件2:再保险业务审计再保险业务审计涉及外部审计内部审计,具体内容 ...
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