办法》和《湖南省国资委监管企业财务决算审计工作规则》,现印发给你们,请认真遵照执行。并请将执行中的情况和问题及时反馈给省国资委。湖南省人民政府国有 的子企业或所属单位,注册会计师和会计师事务所可以依据内部审计报告发表审计意见。企业应对内部审计报告的真实性、合法性、完整性承担责任。第三十二条会计师事务所 ...
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的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。第十六条 企业应当制定 自行确定。国家有关法律法规另有规定的,从其规定。第四十七条 企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料 ...
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应急预案及时做出应急处置,以预防或减少可能造成的损失,确保业务持续开展。第二十二条商业银行应当设立独立的法律事务部门或岗位,统一管理各类授权、授信的 银行的业务部门应当对各项业务经营状况进行经常性检查,及时发现内部控制存在的问题,并迅速予以纠正。第二十七条商业银行的内部审计部门应当有权获得商业银行的 ...
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提交审计报告;董事会及高级管理层应保证审计报告中指出的内部控制的缺失得到及时纠正整改;总行内部审计负责人的聘任和解聘应当经董事会或监事会同意。第十五条 企业文化 ,以核对数据,确认事实,并就评价中的问题征求意见。第三十七条 银监会及其派出机构根据评价报告,依据有关法律和规定,做出评价结论和处理决定, ...
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条国家税务局系统内部财务审计部门的主要职责是:(一)检查会计凭证、账簿、报表、预决算,资金、财产;查阅有关的文件、资料。(二)对审计中发现的问题进行调查并 。第十八条对违反国家有关方针、政策、法律、法规、财经纪律和财务有关规定,以及阻挠、破坏内部审计工作负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,经审计 ...
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紧急情况时,应急措施应当及时、有效,确保各类数据信息的安全和完整。第二十二条商业银行应当设立独立的法律事务部门或岗位,统一管理各类授权、授信的法律 :(一)董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任;(二)内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或 ...
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六条 项目主管部门或者建设单位应当对项目进行内部审计,并自审计结束之日起15个工作日内将审计结果报同级审计机关备案。审计机关对项目进行审计时,可以利用内部 部门应当及时依法作出处理,并将处理结果书面告知审计机关。第三十九条 审计机关对审计中发现的多计工程价款等问题,应当责令建设单位与设计、施工、监理、 ...
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荷兰艾维贝公司名义进行销售。经审查,调查机关认为,德国艾维贝马铃薯淀粉工厂虽然是单独的法律实体,但其仅负责生产,实质上为荷兰艾维贝公司的一个 由于欧盟未按照调查机关要求全面地回答原始问卷附件一标准问题下的所有问题,也未按照调查机关要求完整地回答补充问卷中的有关问题,使得调查机关无法了解该类资助的授予 ...
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。 现行《公司法》中对董事、监事和高级管理人员的任职资格作了具体规定,但对不符合任职资格的法律后果、解任程序等问题的规定不够完善。 2005,(5). [47]黄建勋.董事会内部权力构架辨析[J].当代法学,2003,(8). [48]王千华.独立董事若干法律问题探析[J].广东社会科学,2001,( ...
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审计单位直接采取或者通知有关部门采取强制措施的权力。 5.建议权 建议权指审计机关依法享有的就审计中发现的问题,向被审计单位及有关部门反映建议采取相应措施的 政府审计工作量不到一个百分点,由此看来,我国的效益审计在政府工作中还够不上主流。 2.我国效益审计的法律建设还比较落后。 据了解,近两年来,全国 ...
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