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财务预算方案,组织下达财务预算,协调解决财务预算编制和执行问题,组织审计、考核财务预算执行情况,督促企业完成财务预算目标。(三)企业财务管理 审计。在特殊情况下,企业也可组织不定期专项审计审计工作结束后,企业内部审计机构应当形成审计报告,直接提交财务预算委员会以至董事会或者经理办公会,作为 ...
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许多国家和地区很早就重视商业银行内部风险控制问题,并在长期经营实践积累了丰富经验,这对正在走向国际化、市场化我国银行业来说,无疑具有十分重要 业务就由香港稽核办事处负责。第二、内部审计独立。银行行政和日常管理层无权干预内部审计体系运作,并有如下切实制度保障:银行副总裁兼任首席审计师, ...
//www.110.com/ziliao/article-497768.html -了解详情
许多国家和地区很早就重视商业银行内部风险控制问题,并在长期经营实践积累了丰富经验,这对正在走向国际化、市场化我国银行业来说,无疑具有十分重要 业务就由香港稽核办事处负责。第二、内部审计独立。银行行政和日常管理层无权干预内部审计体系运作,并有如下切实制度保障:银行副总裁兼任首席审计师, ...
//www.110.com/ziliao/article-485192.html -了解详情
评价内部控制制度是否完善和企业内部各组织机构执行指定职能效率,并向企业最高管理当局提出建议和报告。在内部控制架构内部审计作用在于监督企业经营业务符合 规避风险、减少损失。内部审计人员活动于本企业,不仅熟悉企业财务运作、会计核算,而且了解企业生产、经营、管理等方面,因而容易发现问题,并有能力 ...
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执行情况进行定期或不定期监控、分析预算执行情况及执行差异,及时纠正预算执行问题,确保预算有效执行。第八章 会计监督第七十二条 保险公司应当按照 》等相关法规要求,建立董事长(或总经理)负责,财会部门、内部审计部门、监事会职责分工明确内部会计监督机制。第七十三条 保险公司董事长、总经理应当保证财会 ...
//www.110.com/fagui/law_390881.html -了解详情
事务所认真学习和领会本通知和企业会计准则、企业内部控制基本规范和配套指引相关规定,切实贯彻风险导向审计理念,密切关注国际金融危机和我国当前经济形势 促进企业和会计师事务所提高认识和工作水平,帮助企业解决在企业会计准则执行问题,为进一步完善企业会计准则积极建言献策。各省级财政部门、各地财政监察专员 ...
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28%;少计利润4588.86万元,占利润总额 0.36%。对审计发现问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求三峡集团予以整改。三、审计 关联交易直接委托项目等实施严格监管。(三)内部管理存在问题。1.2009年,三峡集团在整体上市过程,资金安排不当,导致部分贷款资金投向低收益 ...
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总额779.19亿元,负债总额399.07亿元,所有者权益总额380.12亿元。粮bvi下属控股子公司14家、参股公司6家,2009年底资产总额104.38亿 100万元。审计指出上述问题后,粮集团责成有关企业优化管理流程,明确责任,进一步加强发票报销审核监督。(二)内部管理方面存在问题。1. ...
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犯罪案件线索2起,有关部门正在依法查处。三、审计发现主要问题及整改情况(一)会计核算和财务管理存在问题。1.中国联通所属7家企业存在提前确认收入、 联通采购管理办法》等制度,在采购严格执行“规则在先、实施在后”原则,进一步规范招投标和采购工作。(三)内部管理存在问题。1.2009年,所属2家 ...
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应当按照《关于向保监会派出机构报送保险公司分支机构内部审计报告有关事项通知》(保监发〔2008〕56号)规定程序和时限报所在地保监局。第十四条 保险 按期提交或提交虚假报告;(四)审计人员在审计过程,因故意或重大过失,导致审计对象重大责任未被发现,或者故意隐瞒审计发现问题;(五)审计对象及其 ...
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