财务审计实施办法第一条为规范煤炭事业单位财务审计监督工作,保证审计质量,根据煤炭工业部《煤炭行业内部审计暂行规定》,制定本办法。第二条本办法所称事业单位 登记制度;(四)固定资产毁损报废是否经过有关部门批准,固定资产变价收入处理是否符合规定;(五)国有资产有无被无偿占用和流失等问题,占用的国有资产是否 ...
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《审计证》上岗,依据审计署关于内部审计工作的规定和农业部颁发的内部审计制度。行使审计监督职权。兼职人员是否发放《审计证》,由省、自治区、直辖市、计划单列市 部门审查同意后,报省级(自治区、直辖市、计划单列市。下同)农业部所属系统各主管部门审计机构。省级农业主管部门审定,并登记造册,一式二份,一份留存, ...
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第一条 为了规范煤炭事业单位财务审计监督工作,保证审计质量,根据煤炭工业部《煤炭行业内部审计暂行规定》,制定本办法。 第二条 本办法所称事业单位, 、登记制度;(四)固定资产毁损报废是否经过有关部门批准,固定资产变价收入处理是否符合规定;(五)国有资产有无被无偿占用和流失等问题;占用的国有资产是否按照 ...
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审计师事务所、会计师事务所在对股份制企业年度决算及有关会计报表查证后,应对下列方面发表审计意见:(一)资产负债的真实性;(二)财务成果的真实性;(三)上 强制执行。第十八条股份制企业应当按照国家有关规定,建立内部审计制度,完善自我约束机制。股份制企业内部审计工作办法,由广州市审计局另行制定。第十九条本 ...
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国有资产保值增值、非税收入及时上缴、政府采购全面执行、票据管理严格有效,内部审计工作及时到位,做到无超支、无债务、无违反财经纪律。(七)廉洁行政风气好( 领导亲自抓,收到明显效果并向省局备案加0.1分/次。 2、按国家局规定市地公务员本科学历达到70%以上,每增加一个百分点加0.05分;市地公务员药学 ...
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审计师事务所、会计师事务所在对股份制企业年度决算及有关会计报表查证后,应对下列方面发表审计意见:(一)资产负债的真实性;(二)财务成果的真实性;(三)上 强制执行。第十八条股份制企业应当按照国家有关规定,建立内部审计制度,完善自我约束机制。股份制企业内部审计工作办法,由广州市审计局另行制定。第十九条本 ...
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下列预防工作职责:(一)加强对重点领域的审计监督;(二)开展财经法制宣传教育;(三)指导、监督内部审计工作;(四)针对职务犯罪隐患提出对策和建议; ;(二)建立健全决策、执行、监督的协调制约和风险评估机制,重大决策按照有关规定进行合法性审查;(三)规范行政执法行为,实行行政执法责任制;(四)健全人、 ...
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审批或核准提出行业审查意见;编制市级交通部门预决算草案并组织预算的执行,按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。(八)负责联系、协调民航管理机构; 内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理的评审工作;指导全市交通运输行业内部审计工作。(九)科技信息处起草公路、水路交通行业科技、信息化发展政策并组织实施 ...
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,切实增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,真正把科学发展观落实到司法行政工作的各个方面。广泛开展"大学习、大讨论"活动,深化社会主义法治理念教育,确保 《司法行政机关执法监督检查工作规定》。健全并落实行政执法责任制。做好行政复议和行政应诉工作。自觉接受审计监督,加强内部审计工作。加强对重点专项资金 ...
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党的政治纪律情况、贯彻落实科学发展观情况、执行民主集中制情况以及落实领导干部廉洁自律规定情况,加强监督检查。加强对司法行政执法的监督。加强对《行政许可法》 《司法行政机关执法监督检查工作规定》。健全并落实行政执法责任制。做好行政复议和行政应诉工作。自觉接受审计监督,加强内部审计工作。加强对重点专项资金 ...
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