的验证,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,制定本指引。第二条 本指引适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见 审计部门应及时向高级管理层反馈审计中发现的问题,定期向董事会或其授权委员会报告审计结果。内部审计部门发现重大问题时,应向银监会及其派出机构报告相关 ...
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规定》(1988年9月制订)《提升银行组织中的公司治理结构》(1999年9月制订)《银行内部审计及监管部门与审计人员关系》(2001年8月制订)《银行客户 重视协调和解决在特定区域内的合规风险问题。34.银行合规部门的组织结构及其职责应与当地的法律及监管要求保持一致。与银行内部审计的关系原则10:合规 ...
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审计服务领域,法院曾经在判例和司法解释中要求按独立审计程序出具验资报告的会计师事务所对验资报告的使用人就验资报告的真实性承担担保,而不是会计服务业公认 各个体育组织都有自己的内部裁决机构,因此CAS的审理都是上诉审查。此外,CAS还应上述三个国际体育组织的请求,就体育活动的法律问题发表咨询意见。[55 ...
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审计工作的若干规定》、《中国人民银行稽计工作暂行规定》和《建设银行内部审计暂行规定》,制定本实施办法。关联法规:国务院部委规章库(1)条第二条稽核审计工作, ;稽核审计人员应认真听取,客观分析,发现问题,弄清事实。第二十六条各级行对稽核审计工作中的重大事项,属于基层行的,应向上级管辖行反映;属于各分行 ...
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社会审计组织,或接受委托具体实施审计的企业内部审计机构,应当严格依据国家和省经济责任审计的法律法规规定,以及本规定所规定的程序、内容、方法、要求组织 管理档案。第三十九条被审计企业负责人所在企业应根据经济责任审计反映出来的问题,加强管理、及时整改、堵塞漏洞。企业内部审计机构应当对企业整改情况跟踪审计 ...
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和改进建议,督促财政、税务部门和其他有关部门纠正预算执行中存在的问题。第十二条审计机关应当在每年的六月至九月期间,向本级政府提出对上一年度预算执行和 条国有企业法定代表人和政府投资项目责任人任期经济责任审计,依照有关法律、法规的规定执行。第七章对内部审计和社会审计的监督第三十六条政府各部门、国有金融 ...
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作行政处理。五、关于执行税收协定有关情报交换问题。为做好税收协定的执行工作,市局决定,有关执行税收协定中的税收情报交换工作,由市局税务检查处负责。 (与本地区同行业利润水平相比);(5)集团公司内部进行比较,利润率低的企业(即与关联企业相比,利阂率低的企业)。每年实际调查审计的面一般不应少于被选择确定 ...
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提出处理意见和改进建议,督促财政、税务部门和其他有关部门纠正预算执行中存在的问题。第十二条 审计机关应当按照本级人民代表大会常务委员会(以下简称本级人大常委会) 企业法定代表人和政府投资项目责任人任期经济责任审计,依照有关法律、法规的规定执行。第七章 对内部审计和社会审计的监督第三十六条 政府各部门、 ...
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财务预决算、资产重组和资本运作中的重大问题;公司中层以上管理人员的选拔任用;公司重大改革方案以及内部机构设置调整和重要规章制度的制定、修改和废除;职工 和要求,认真执行职工代表大会决议,做好职工代表大会交给的各项工作;(三)模范遵守国家的法律、法规和公司的规章制度、劳动纪律,做好本职工作。第十七条职工 ...
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处理意见和改进建议,督促财政、税务部门和其他有关部门纠正预算执行中存在的问题。第十一条 审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算执行情况和决算 单位在遵守环境保护政策法律法规和履行环境管理责任方面财政收支、财务收支的真实、合法和效益,评价经济活动对环境的影响。第九章 内部审计和社会中介机构审计 ...
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