十四条公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金 可以要求其定期进行自查。第六十一条公司内部审计部门应对公司内部控制运行情况进行检查监督,并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展 ...
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以下统称决定任职机构)决定提起。第六条除下列规定外,离任审计由作为决定任职机构的政府管理部门的内部审计机构组织实施:(一)省、市、县、自治县组织人事部门委任、 企业的法定代表人离任,可以参照本规定实行审计。第二十八条本规定具体应用中的问题,由省审计行政主管机关负责解释。第二十九条本规定自发布之日起施行 ...
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现印发给你们,请认真贯彻执行,并将所遇到的问题及时报部。附件:电力工业部审计工作实施办法附件: 电力工业部审计工作实施办法 (1995年10月19日)第一章总则第一条根据中华人民共和国《审计法》和国家关于内部审计工作规定,结合电力工业的实施情况,制定本办法。关联法规:全国人大法律(1)条第二 ...
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,根据《中华人民共和国审计法》、《国有企业财产监督管理条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规,结合气象部门实际情况,制定本规定。关联法规 ,包括基本情况,履行经济责任情况,主要成绩及存在的主要问题,进一步改进工作的意见、建议,以及其他需要说明的问题;(二)任期目标和任务、计划等文件及重大 ...
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中心 潘云生010-6320277465 水利基本建设审计与内部审计指南岗位资格及后续教育培训班 学习贯彻中国内部审计准则和内部审计实务指南;水利基本建设审计等;计算机在审计中的应用 3月 成都 120人以内/期 水利部审计室 水利部农村水电成都研究培训中心、中国内审协会水利部分会 廖业平028- ...
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期。具体体现在:1.面临着质检在经济社会中的发展越来越重要、信息化在质检工作中也越来越重要的发展机遇,但同时也面临来自质检业务对信息化工作 加快内部审计建设,建立健全信息化建设绩效评估体系,引导和规范信息化建设资金使用,通过“统一调配,合理使用”提高资金使用效率,缓解信息化建设投入不足所带来的发展问题 ...
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的审计监督,促进各单位加强财务管理,合理使用资金,根据《交通行业内部审计工作规定》和有关法规,制定本规定。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条 ,根据有关规章制度,提出处理意见和改进建议。 审计部门对审计中查出的属于贪污、行贿受贿和因渎职造成严重损失浪费等问题,报请本单位主管领导,按有关规定处理。 ...
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的比重,争取到2007年,专项审计调查项目占整个项目的一半左右。重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况,促进加强宏观管理,完善法规 、理论研究与政策研究、科研与调研相结合,加大科研成果的推广应用,增强审计科研工作的实用性、指导性和前瞻性。--加强审计学会和内部审计协会建设,充分发挥 ...
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廉政建设,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国体育法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,制定本规定。关联法规:全国人大法律(2)条国务院部委 项目计划,报经本单位领导人批准后实施。(二)实施审计时,应当事前通知被审计单位。(三)对审计中发现的问题.可随时向有关单位和人员提出改进意见。审计 ...
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规定程序报批。第九条 定期分析预算执行情况,及时研究预算执行中的问题,采取改进措施,确保年度预算的完成。建立预算执行绩效考评制度。第三章 收入控制第 备份,专人保管,并存放在安全可靠的不同地点。第十二章 监督检查第八十条 建立财务会计内部控制监督检查制度。由内部审计机构或者指定专职人员具体负责财务会计 ...
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