将研究制定外商投资企业国有资产收益收缴管理办法;商品流通等六个行业外商投资企业内部财务管理办法指导意见;外商投资企业预算收入监交管理办法;企业办理财政登记 范围应从企业生产经营活动扩大到筹建、营运、清算的全过程,以及企业上缴各项税收、注册会计师审计工作等。2.改进监督方法,完善监管体制。开展监督检查 ...
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资产盘点表、债权债务清理表、职工代表大会对厂长(经理)的民主评议材料; 4、在审计工作中需要的其它有关材料。 对不按上述规定报送有关材料的,审计机关 并由本部门人事、财务、生产等职能机构配合。 企业主管部门没有内部审计机构的,可委托审计事务所进行审计评议,并应将审计评议报告书报送企业主管部门和上级审计 ...
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贯彻落实《审计法》及《实施条例》的规定,切实做好依法审计工作,做到敢于执法,敢于审计,执法必严,违法必究,切实保障党中央、国务院和省委、省政府各项方针 责任制度,自觉接受党政机关、社会团体、人民群众和舆论的监督,进一步强化机关内部监督和约束机制,对审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的要依法追究。各级 ...
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,建立健全与公安、法院、司法行政、纪检、监察、工商、税务、海关、审计等职能部门的联席会议制度和案件移送制度。建立检察机关内设机构之间的情况通报、信息共享 改革,统一和规范渎职侵权检察部门的名称。要按照工作职责清晰、力量配置科学、流程运转高效的原则,加强机构内部建设。贯彻优化组合、配足配强的精神,加强 ...
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执行及记录等步骤,应由不同之部门或人员负责,资产之记录与保管等职能宜予分立,俾相互验证其正确性。 (四)建立健全会计制度,俾正确记录交易事项 工作范围 (一)稽核人员秉承期货经理事业最高主管(总经理以上)指挥监督,执行内部稽核工作。 (二)稽核人员执行工作遇有疑问时,应于获得解释及彻底了解后,方得提出 ...
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机关领导下,依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。第十一条 市政府工作部门必须认真履行工作职能。凡属职责范围内的工作 。第八十八条 市政府组成人员必须坚决执行市政府的决定,如有不同意见可在市政府内部提出,在没有重新作出决定前,不得有任何与市政府决定相违背的议论和行为; ...
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审计违纪问题移交制度和责任追究制度。抓好农村财会人员、农村审计人员和民主理财人员师资培训,提高从业人员业务素质和管理水平。四、强化合作社指导服务,提升 基层、为民服务,坚持求真务实、开拓进取,努力拓宽工作领域,创新工作思路,强化工作职能,丰富工作内容,改进工作作风,找准突破口和抓手,充分利用各种平台和 ...
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审计违纪问题移交制度和责任追究制度。抓好农村财会人员、农村审计人员和民主理财人员师资培训,提高从业人员业务素质和管理水平。四、强化合作社指导服务,提升 基层、为民服务,坚持求真务实、开拓进取,努力拓宽工作领域,创新工作思路,强化工作职能,丰富工作内容,改进工作作风,找准突破口和抓手,充分利用各种平台和 ...
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】内部控制;控制环境;控制措施 一、内部控制及其目标 内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化和系统化,使之成为一个严密的、较为 有效的补充。 4.内部审计稽核制度。建立内部审计组织,充实稽核人员,不断提高稽核人员素质,使其思想政治素质和业务素质能长期满足稽核工作的需要。 5. ...
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组织、多家联办,同时展开、限时完成、加强监督”。加快推行电子政务,实现机关内部办公自动化、公文交换无纸化以及政府部门之间的信息互通、协同办公,扩大政府系统网上办公 活动,达到相互促进、共同提高的目的。(十六)加强审计、监察等专门监督,深化经济责任审计工作,突出抓农业、社保、教育、节能减排、保障性住房等 ...
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