内部审计工作的若干规定》、《中国人民银行稽计工作暂行规定》和《建设银行内部审计暂行规定》,制定本实施办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条稽核审计工作 ;稽核审计人员应认真听取,客观分析,发现问题,弄清事实。第二十六条各级行对稽核审计工作中的重大事项,属于基层行的,应向上级管辖行反映;属于各分行 ...
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执行国家和省有关国有资产管理的法律、法规和省政府制定的各项规章制度包括作出的各项决议、决定;调查研究国有资产管理工作中存在的问题,并及时向政府提出改进 方案、利润分配方案、亏损弥补方案、资金筹措和使用方案;2.参与企业制定内部控制制度,监督企业财务运作和收支情况;3.协同财政部门对企业会计人员进行检查 ...
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发挥审计监督在我省改革开放和经济建设中的积极作用,现就加强和改进全省审计工作的有关问题提出以下意见。一、全面深入贯彻《审计法》,积极推进依法治省方略 结论的真实性和严肃性。建立和推行审计执法过错责任追究等制度,强化审计机关自身管理,不断增强广大审计干部的法律意识和法制观念。二、转变观念,改进工作,为 ...
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设置、职责分工情况;(八)有关经济监督管理部门,以及内部审计机构、社会审计组织等社会中介组织出具的审计报告、鉴定材料和纠正情况;(九)财务分析报告及 在对领导干部、企业领导人员任期经济责任审计事项实施审计结束后三十日内,向审计机关报送审计报告。审计中发现重大经济问题的,审计机关应当及时向委托部门反馈。 ...
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照此办理。但是,我们应当 清S地认识到,法律的适用都有其边界,没有一部法律能够解决现实社会中 的所有问题,即使《宪法》也不例外。应当将法律调整对象 审计厅就博尔泰力药业公司中国有资产存在的问题, 进驻博尔泰力药业公司进行审计调查后,向宁夏回族自治区政府领导提交的 内部审计调查报告,其中涉及被上诉人绿谷 ...
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本公司的实际情况。实际上,单层制与双层制都诞生于市场经济国家,都有其独特的法律、历史、经济、文化和社会背景,很难简单地认定孰优孰劣。立法 ,独立董事在董事会构成结构中的比例问题值得探讨。 公司董事会以其独立董事的构成比例为准分为7种模式:(1)全部由内部董事组成的董事会。(2)内部董事占绝对多数、独立 ...
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上述土地仍未办理土地使用证。 审计指出后,项目建设单位抓紧着手办理土地使用手续。目前该项目土地使用手续正在办理之中。 该项目中的学生公寓一标段、二 批评,组织各项目建设单位加强对招投标法律法规的学习,要求各单位今后在项目建设中严格履行基本建设程序,杜绝此类问题再次发生。 该项目施工图审查时间为2010 ...
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预算管理的收入和支出;(三)法律、法规规定的其他事项。第二十四条审计机关在预算执行情况审计中发现经批准的预算有下列情形之一的,可以向本级人民政府提出处理建议 情况;(七)工程设计变更情况;(八)工程质量监理情况;(九)工程建设内部控制制度的建立及执行情况;(十)工程结算及财务管理、会计核算情况;(十一 ...
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、投标有关资料; (三)施工图纸和设计图纸变更等资料; (四)内部审计情况和内部控制制度资料; (五)财务会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他会计 部门。 县级以上人民政府应当督促检查审计中发现问题的整改工作,并向本级人大常委会报告政府投资建设项目审计和发现问题的整改情况。 第六章法律责任 第三十八条 ...
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的报酬、投资和融资等问题。③四、完善信息披露制度信息披露制度,是指公司依法将与公司经营有关的一切真实信息予以公开,以满足不同主体的需求的法律制度。为了对公司 更多的客户,有时候可能不得不屈从于被审计公司的某些不合理要求,而丧失其在审计中的独立性。为了弥补审计制度的固有缺陷,《目录》提出由一个别于法定的 ...
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