》、《证券法》,引导证券公司规范运作,完善证券公司内部治理机制,推动证券公司现代企业制度建设,中国证监会起草了《证券公司章程指引(征求意见稿)》, 法律(1)条第二十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。(注释:有限责任公司章程可就此另行规定。)股东大会会议由出席会议股东按照所持股份数行使表决权 ...
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或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。''公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料 控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见。注册会计师指出公司内部控制存在缺陷的,应予披露并说明改进措施。第十 ...
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通知》(证监[1997]2号)同时废止。二○○一年三月十五日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书第一条为规范首次公开发行股票的信息 通过二级市场减持股份等因素引起管理层、管理制度、管理政策不稳定的风险,以及公司内部激励机制和约束机制不健全的风险等。对发行人存在大股东控制、非常复杂的 ...
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并于本月29日前将修改意见反馈中国证监会机构部。同时,为广泛吸收对证券公司治理与监管的意见,欢迎投资者和社会各界积极参与。联系电话:010-88061008传真 、稳健经营、高效服务的宗旨,加强内部管理,按照中国证监会颁发的《证券公司内部控制指引》的要求,建立健全的内部控制制度,自觉防范和化解经营风险 ...
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充分考虑相关抵押物的价值等情况,计算检查过程中发现的贷款本息损失,并经公司内部授权后于检查当期予以确认,提取特别呆账准备。特别呆账准备按照具体贷款项目 。资产负债表必须符合资产总额等于负债总额加所有者权益的平衡关系。利润表应当充分揭示公司经营活动所获得的利润,提供收入、成本、费用、营业外收支等数据。 ...
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同意时,得向董事会提出申请,要求延期审议该项议案者,董事会应予采纳。 董事会讨论内部控制制度、取得或处分资产、资金贷与、背书保证等重大财务业务行为时,应 陈述意见,以先期掌握或发现异常情况。 第46条 监察人应监督公司业务之执行及董事、经理人之尽职情况,并关注公司内部控制制度之执行情形,俾降低公司财务 ...
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条 证券商宜优先设置审计委员会及风险管理委员会。 审计委员会主要职责如下: 一、检查公司会计制度、财务状况及财务报告程序。 二、审核取得或处分资产、从事衍生性 意见,以先期掌握或发现异常情况。 第46条 监察人应监督公司业务之执行及董事、经理人之尽职情况,并关注公司内部控制制度之执行情形,俾降低公司 ...
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审理。本案现已审理终结。原告李某某诉称:2009年11月9日,被告某某公司承包了双峰县农业综合开发2009年度土地治理项目第五标段工程,承包工程后,被告 项目第五标段工程的事实;2、某某公司内部管理协议1份,用以证明被告某某公司与其员工邓某某签订协议,约定公司所承包的双峰县2009年度土地治理项目第五 ...
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的法律咨询、流程管理、风险控制、合同审核、策略制定等等,需要熟悉公司业务的公司内部法律顾问来支持。但外部律师事务所在专题项目上能提供专业性法律服务, 一个操作性强、执行成本低、工作效能高的全面法律风险管理体系,应该由企业内部法务(企业法律事务机构)与外聘律师(法律顾问)两部分服务体系组成。 一般认为, ...
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乙方液氧等事宜进行了约定。2007年9月20日,重庆长扬热能有限责任公司(甲方)与原告重庆市旺鑫气体有限公司(乙方)签订编号为CY-20070918号的《合同》, 恢复对氧氮空分项目供电以及该项目与重庆市旺鑫气体有限公司的关系属你公司内部事务。根据原告申请,一审法院依法委托中瑞岳华会计师事务所重庆分所 ...
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