股东预分配利润1900万元。审计指出上述问题后,中建总公司已督促有关单位召开股东大会,协商退回预分配的利润。(二)内部管理存在的问题。1.中建总公司管理层级较 ,审计还发现中建总公司以前年度存在的问题: 2008年,中建总公司以银行贷款和自有资金17.07亿元对深圳中海投增资,完成验资后又将资金抽回。 ...
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的监督检查,及时纠正不规范行为。(三)所属单位投资和内部管理存在的问题。1.2003年,中船重工科技投资发展有限公司违规借用账户购买国债1亿元,2004 管理人员持股,并积极稳妥推进主辅分离工作。此外,审计还发现中船重工所属单位以前年度存在的问题:风帆股份2007年收购某探矿权时因改变价款支付方式导致 ...
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计利润233.8万元,占利润总额的0.02%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中交集团予以整改。此外,本次 (二)内部管理存在的问题。1. 2007年至2009年,部分境外工程建设项目风险控制不够有效,西班牙海上石油钻井平台项目未收到任何预付款便开工建设。审计指出 ...
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损点的设立、VAR值等;建立有效的内部稽核制度,识别内部控制中的弱点和系统中的不足,提供改进的建议;经常重新评估,审定风险管理政策等等。 六、期货 规章和金融期货交易所业务规则,我们认为下列几个方面的问题需要在司法实践中加以明确。 (一)分级结算制度下的民事法律关系 《期货司法解释》出台时,期货交易所 ...
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审计,未发现你厂有违反财经法规的问题,各有关数字计算无误,确认你厂完成上交利润8593万元,超额完成指标的l.1%;确认你厂完成技术改造 。你厂属全民所有制大中型企业,根据《审计署关于内部审计工作的规定》和你厂内部管理的需要,应当设立独立的内部审计机构。 ________市审计局(印章)______年 ...
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市审计机关认为必要时,可将其管辖的部分国有企业厂长(经理)的经济责任审计,委托市级行政管理部门内部审计机构依法实施。第十一条财务隶属关系或者国有资产监督 (经理)经济责任审计,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》执行。关联法规:全国人大法律(2)条第三十三条本条例具体应用中的问题由市 ...
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和评价,并了解、掌握被审计人员在经济活动中有无侵占国有资产、违反领导干部廉洁自律规定和其他有关违纪违法的问题,以及被审计单位的有关情况;(五)《 的审计资料,也可以利用经过核实确认后的内部审计机构或者会计师事务所的审计结果。第七条审计机关实施审计时,根据需要,可以请求市纪律检查委员会、市委组织部以及 ...
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解决审计中发现的各类问题,切实落实住房公积金监督管理的各项制度和措施,使住房公积金监督力度明显加强,违规违纪行为得到及时发现、纠正和查处;内部管理 公积金管委会”)履行决策职责情况;市住房公积金管理中心(以下简称“市管理中心”)内部管理制度建立和执行情况;财政、财务会计制度执行情况;各监督部门履行监督 ...
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和评价,并了解、掌握被审计人员在经济活动中有无侵占国有资产、违反领导干部廉洁自律规定和其他有关违纪违法的问题,以及被审计单位的有关情况;(五)《审计法 审计资料,也可以利用经过核实确认后的内部审计机构或者会计师事务所的审计结果。第七条 审计机关实施审计时,根据需要,可以请求市纪律检查委员会、市委组织部 ...
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各级政府要根据本地实际情况,成立相应的协调领导机构,强化对涉农审计工作的组织领导,切实协调和解决涉农审计工作中遇到的问题和困难。(二)各司其职,形成 执行进度、项目资金分配和管理使用等情况进行督促跟踪,促进涉农资金的落实到位;三是涉农主管部门要建立健全内部审计监督制度,加强对本部门资金安排和分配情况的 ...
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