内部监督,依法检查会计帐目及其相关资产,监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。第三条市和县、区人民政府各部门、国有企业事业单位,以及法律、法规 依法给予行政处分。第十九条非国有经济组织开展内部审计工作,可以参照本办法执行。第二十条本办法具体应用中的问题,由市审计机关负责解释。第二十二条本办法自 ...
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改进建议,规范管理,堵塞漏洞,消除隐患,防范风险,促进各项经营管理目标的实现和资金的安全有效运行。(三)根据本部门、本单位主要负责人或者权力机构的要求 培训和学术研讨交流活动等方面的工作,促进和推动我省内部审计工作的发展。各级审计机关要重视内部审计协会的工作,帮助协调解决工作中的问题。要充分发挥内部 ...
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2012年1月1日起施行。 安徽省人民代表大会常务委员会2011年8月22日 安徽省内部审计条例(2011年8月19日安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议 的计算机管理信息系统及相关电子数据;(四)对审计事项中的有关问题,依法向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料;(五)对可能 ...
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审计机构在本单位主要负责人或者董事会、股东会等权力机构(以下统称权力机构)的领导下开展工作,本单位有关内设机构和所属单位及个人不得拒绝和阻碍。第十 条单位主要负责人或者权力机构应支持内部审计工作,保证内部审计机构或者内部审计人员依法履行职责,及时协调解决工作中遇到的问题。内部审计机构履行职责所需经费, ...
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存在对财务报表产生重大影响的问题,出具了保留意见或拒绝表示意见审计报告(详见附件)。其中:1.有16个项目中存在虚列支出或支出证据 名称 项目性质 贷援款机构 审计师意见类型 审计报告数量 导致出具保留意见或拒绝表示意见报告的问题 违反国家法规、贷援款协定问题和内部控制缺陷 整改情况 国内配套资金不 ...
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审计机构在本单位主要负责人或者董事会、股东会等权力机构(以下统称权力机构)的领导下开展工作,本单位有关内设机构和所属单位及个人不得拒绝和阻碍。第十 条单位主要负责人或者权力机构应支持内部审计工作,保证内部审计机构或者内部审计人员依法履行职责,及时协调解决工作中遇到的问题。内部审计机构履行职责所需经费, ...
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审计机构在本单位主要负责人或者董事会、股东会等权力机构(以下统称权力机构)的领导下开展工作,本单位有关内设机构和所属单位及个人不得拒绝和阻碍。第十 条单位主要负责人或者权力机构应支持内部审计工作,保证内部审计机构或者内部审计人员依法履行职责,及时协调解决工作中遇到的问题。内部审计机构履行职责所需经费, ...
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,被审计单位必须如实提供,不得拒绝、隐匿。(四)有权对审计中发现的问题进行调查核实,索取证明材料,并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、 项目的执行情况进行抽查。□ 职权1.主要职权(1)根据内部审计工作的需要,被审计单位应按时向审计部报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。(2)检查 ...
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的监督考虑,还是出于管理层对医院医疗活动经济管理的考虑?弄清这些问题对于探讨医院内审机构的设置模式,医院内部审计工作在医院管理中的作用与地位(增强内部 药品价格信息》和医保红头文件等相关规定要求操作。再有,医院决策和业务活动的落实情况。如:是否学习落实了卫生部、上海市和徐汇区卫生工作会议精神,是否按照 ...
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,记录审计过程,各种旁证材料齐全,作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。?4.审计中如有争议应如实反映给领导,必须依法有据,实事求是地提出解决办法, 、结算的统一管理工作,制定公司内部统一的计费标准。(4)检查预算的执行情况,帮助解决预算执行过程中存在的问题。?(5)监督检查各项基建程序是否合规合法。 ...
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