或有国家资产的社会团体;(四)各级人民政府直接领导的具有行政管理职能的总公司。审计机关对上述单位的行政管理费、事业费、基本建设和其他各项专用资金等预算内、外 审计。公安、安全、外事等机关特殊的绝密事项经费,由其内部审计机构审计。 三、审计的内容主要包括:(一)财会机构和财会人员是否履行法定职责和执行 ...
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事业等方面提供的各种形式的捐赠款物。第三条本办法所称社会捐赠资金审计,是指审计机关对行政机关、企业、事业单位、社会团体及其他有关单位接收、分配、使用 捐赠款物收入、拨付使用和费用开支的审批手续,以及资金的管理办法等财务管理制度和内部审计制度是否健全、有效;(三)财产、物资的验收、领用、保管、调拨、登记 ...
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各直属单位:市建设委员会、市审计局《关于加强杭州市城建项目实施和资金使用情况审计工作的意见》已经市政府同意,现转发给你们,请认真组织实施。杭州市人民政府办公厅二 法律、法规、规章中规定需要审计的其他事项。三、其他(一)建设单位应当在建设项目立项时即根据国家和地方有关内部审计规定的要求,对该项目建立跟踪 ...
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审计质量检查的内容主要包括:(一)行使《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及其他法规赋予职权的情况;(二)执行中央和地方政府颁布的 与有关人员面谈、召开座谈会等方式;也可组织评优活动进行。 六、从事审计质量检查人员应不断提高业务水平,熟悉有关方针、政策,实事求是,全面准确反映 ...
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自查工作的通知》,要求各单位进行自查,并将针对重大专项经费使用情况开展内部审计。(五)信息系统管理存在的问题。中国海油本部及部分所属企业信息 亩土地长期闲置;2003年至2008年,未经海南省人民政府批准征用土地547.99亩。审计指出上述问题后,相关所属企业已对闲置土地进行开发,正在补办土地征用的 ...
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保证审计工作质量,根据国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定》,制定本办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条本办法适用于各级人民政府举办的全日制普通 财务报告;(六)与预算执行情况有关的其他资料,如收费依据等。第十二条审计机构在对预算执行情况实施事中和事终审计时,应当按照《教育系统内部审计 ...
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发布的《国有资产保值增值考核试行办法》的有关规定和煤炭工业部发布的《煤炭行业内部审计工作暂行规定》第十四条的规定,制定本办法。 第二条 本办法所称 在报告期内的期末企业所有者权益大于期初企业所有者权益。 第六条 企业资产保值增值审计,是指在审查企业资产、负债真实性、合法性的基础上,确认企业资产保值增值 ...
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计、漏计税费、基金285万元。五是公款私存、私设“小金库”288万元。如在审计中发现的安康公路局原局长周正全涉嫌受贿及因决策失误造成损失151万元等重大 资金的管理和使用列为执法监察的内容。交通、公路部门要充分发挥内部审计机构的作用,切实加强内部审计监督。各级审计机关要把公路建设资金的管理使用作为审计 ...
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拨款和其它预算外资金转移到基层单位从事经营活动。三、继续实行购买专控商品资金事前审计制度,严格控制社会集团购买力。各部门、各单位购买专控商品,一律实行资金事前 监督作用。各部门、各单位要按国务院和省政府的有关规定,建立健全内部审计监督制度,加强内部控制。应建内审机构而未建立的部门和单位,要抓紧建立; ...
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部署安排。执行中有什么问题,请及时与我们联系。附件:关于外贸企业制定内部财务管理办法的指导意见 抄送:审计署,国家税务总局,国家国有资产管理局,中国银行 确保国有资产的保值增值;具体确定企业内部财务管理机构设置;组织制定企业内部财务管理办法和财务预算;指导企业内部审计机构的财务检查,以及接受财政、税务 ...
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