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部门预算执行进度、项目资金分配和管理使用等情况督促跟踪,促进涉农资金落实到位。涉农主管部门要建立健全内部审计监督制度,加强对本部门资金安排和分配情况 要加强与各涉农主管部门及其他监督部门联系,建立必要沟通协作机制。对审计发现严重违法违规问题审计机关要及时移交纪检、司法部门查处;监察部门要 ...
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审计机关认为必要时,可将其管辖部分国有企业厂长(经理)经济责任审计,委托市级行政管理部门内部审计机构依法实施。第十一条财务隶属关系或者国有资产监督 (经理)经济责任审计,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》执行。关联法规:全国人大法律(2)条第三十三条本条例具体应用问题由市 ...
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审计机关认为必要时,可将其管辖部分国有企业厂长(经理)经济责任审计,委托市级行政管理部门内部审计机构依法实施。第十一条 财务隶属关系或者国有资产监督 )经济责任审计,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》执行。关联法规:全国人大法律(2)条第三十三条 本条例具体应用问题由市 ...
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审计机关应当建立健全任期经济责任审计管理制度,规范审计行为,对内部审计机构、社会审计组织实施任期经济责任审计进行指导、监督、检查,并向本级人民政府报告 有关规定实行联席会议制度,通报、交流任期经济责任审计情况,研究解决任期经济责任审计重大问题。联席会议由政府审计、监察、财政、人事、国有资产管理等 ...
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职责(一)对全国民政系统管理重大、带普遍性或倾向性财务收支及其经济活动和经济效益等问题,进行审计调查或组织内部审计机构进行系统审计。为民政系统管理 体制和内设机构驻民政部审计局实行审计署和民政部双重领导,其业务以审计署领导为主体制。驻民政部审计局下设2个处:(一)内审指导处:制订全国民政系统 ...
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政策以及会计核算办法等。第五条本办法规定审计事项,是对企业经营业务真实性、合法性、效益性进行内部审计监督,应遵循执法原则是:(一)政策性原则。以国家 支出项目正确、合规,有无任意调整项目,扩大支出范围问题。2、各项支出真实,有无混淆成本费用支出、在建工程支出、基建支出、福利支出界限问题。 ...
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,现印发给你们,请结合本地实际用《框架》指导外资银行监管工作,执行过程问题与建议请及时向银监会反映。特此通知。 2005年1月17日 外资银行 ②充分风险管理政策、程序和风险限额规定;③完善风险计量、监测程序和管理信息系统;④严密内部控制和有效内部审计。评估结果经过加权处理及风险矩阵分析后 ...
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专项经费管理和使用仍然存在一些问题。为了严肃财经纪律、加强科技专项经费管理,现通知如下:一、针对审计发现主要问题对照检查,及时纠正存在问题本次审计 保证。同时,各项目承担单位应进一步建立健全内部管理制度,加强财务管理和会计核算,并对内部管理制度进行对照检查,如发现与国家各科技专项经费管理办法等 ...
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意见审计报告代替否定意见、拒绝表示意见审计报告问题。 三、检查工作要求(一)各地专员办和财政部门在检查过程,要加强组织领导,周密部署,务求实效。要 单位,一律不再纳入本次检查范围。同时,专员办与地方财政部门、地方财政部门内部各有关职能机构要加强协调配合、相互支持、形成合力,确保会计信息质量检查工作 ...
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证据支撑,不能主观臆断。 18.在分析原因研究措施上下功夫。要针对审计发现问题,从被审计单位内部、外部,主观、客观,技术、装备、流程,管理方式方法、管理 开发专项审计软件和模块,解决实际工作遇到技术难题。各地在推行和开展效益审计取得经验、遇到问题,请向省厅报告和反映。 二○○六年五月三十日...
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