,并按照煤炭内部审计机构规定的期限和要求,如实提供以下资料:(一)批准项目建设的有关文件、设计文件、历次调整概算文件;(二)初步竣工验收报告;(三) 进行预审。第三十一条煤炭内部审计机构对固定资产投资项目进行的审计,应按照审计程序进行。对于审计中查出的违反国家法律、法规和企业规章的问题,应依照国家法律 ...
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应分别对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明。13、其他在报告期内发生《证券法》第六十二条、 如报告期内因发行新股、送股、配股、转增股本、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动,应予以说明。2、主要股东 ...
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审计的内容:(一)遵守国家财经法纪和贯彻执行国家方针政策的情况;?(二)内部控制制度的建立健全及执行情况;?(三)资产、负债、权益的真实性、合法性;?(四)有形和 。?第十七条 审计机构应当自收到审计报告之日起三十日内,将审计意见书和处理决定送达被审计单位,同时抄送人事部门、公司(企业)主管部门。第十 ...
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审计。第八条 对地(市、州)、县(市、区)审计处(局)长的审计,由上一级审计机关进行。第九条 有内部审计机构的单位,按照干部管理权限,负责对直属、 审计报告报送审计机关前,应当征求被审计者所在部门、单位、企业及本人的意见。被审计者所在单位及本人应当自接到审计报告之日起10日内,将书面意见送交审计组。在 ...
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香港、澳门审计工作 香港、澳门审计体制和审计工作概况 由专家或香港、澳门审计机关撰写 106 解放军审计署 解放军审计署和全军审计工作 2005年工作概况及审计成果 57 内部审计 内审协会及重点骨干企业工作介绍 2005年工作概况及审计成果 208 审计理论与科研 2005审计理论研究动态及 ...
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,严禁少计少摊成本或乱挤乱进成本,并建立科学严密的内部成本控制制度。(一)企业根据具体情况确定预提费用项目及标准,须报主管财政机关备案。预提 的要求编制,并在规定的时间内上报主管财政机关审批。(一)企业年度决算报表按国家规定必须经过注册会计师审计并出具审计报告的,以及主管财政机关要求经过注册会计师审计 ...
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审计,并按照煤炭内部审计机构规定的期限和要求,如实提供以下资料:(一)批准项目建设的有关文件、设计文件、历次调整概算文件;(二)初步竣工验收报告;(三)承包合同 。第三十一条 煤炭内部审计机构对固定资产投资项目进行的审计,应按照审计程序进行。对审计中查出的违反国家法律、法规和企业规章的问题,应依照国家 ...
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5%以上股份或表决权的非自然人股东。本条第一款所指法人或其他组织不包括商业银行,企业不包括国有资产管理公司。第九条本办法所称控制是指有权决定商业银行、 ,关联方的信息收集与管理,关联方的报告与承诺、识别与确认制度,关联交易的种类和定价政策、审批的程序和标准,回避制度,内部审计监督、信息披露,处罚办法等 ...
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或表决权的非自然人股东。本办法所指法人或其他组织不包括商业银行。本条第一款所指企业不包括国有资产管理公司。第九条 本办法所称控制是指有权决定商业银行 ,关联方的信息收集与管理,关联方的报告与承诺、识别与确认制度,关联交易的种类和定价政策、审批程序和标准,回避制度,内部审计监督,信息披露,处罚办法等内容 ...
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投资性公司是指外国投资者在中国境内独资设立的从事直接投资的公司。所称投资企业包括该外资投资性公司以及在中国境内注册的,该外资投资性公司单独或者与其投资者 公司的董事、高级管理人员离任,应当由母公司依照有关规定进行离任审计,并将离任审计报告报中国银行业监督管理委员会。第五十条财务公司违反审慎经营原则的, ...
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