财经方面政策法规的研究;组织对全省审计机关审计业务质量的监督检查;审理、复核厅机关的审计报告、审计意见书和审计决定;受理审计行政复议和应诉;组织实施审计 及其下属单位的财务收支;负责直接审计省属国有企业和国有控股企业,并组织对全省国有及国有控股企业的审计监督;组织对内部审计的指导和监督;指导全省经贸 ...
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专项说明应当与年报同时在本所指定网站披露。2007年存在大股东及其附属企业非经营性占用资金的公司,应当在年报全文“重要事项”中披露非经营性资金占用的发生时间 、本所鼓励公司2007年度参照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度 ...
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1条为加强对铁路企事业单位的财务收支和经济活动的审计监督,根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合铁路具体情况,制定本规定。 第 认,如有异议,应提出书面说明。 第27条审计报告经审计机构审定后,报本单位领导,并向被审计单位发出审计结论和决定,提出改进工作建议,通知被审计 ...
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提出有关建议;组织对市、县审计机关和社会审计组织审计业务质量的监督检查;审核与复核厅机关的审计报告、审计意见书和审计决定;协助有关部门调查经济大案要案 省政府的规定,配合稽察特派员(国有企业监事会)对省属国有重点大型企业进行审计监督,负责对其他省属国有企业的审计监督;负责对内部审计的指导和监督;指导市 ...
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审计事实,签具书面意见。(四)部审计主管部门根据审计报告和被审计人的合理意见出具“审计意见书”,提交冶金部领导和部人事主管部门,作为考核干部的依据; 各省、自治区、直辖市冶金厅(局、总公司)对所属企业事业单位法定代表人的经济责任审计,各冶金企业事业单位内部审计机构对二级单位的法定代表或委托法定代表人的 ...
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复审或终裁意见为准;七、人事部门接到“厂长离任经济责任审计报告”和企业主管单位的指示后,才能对被审计人作出晋升、任免、调离、降职的决定,并办理 进行一次综合性的评议,整理有关资料,为厂长离任经济责任审计积累资料。第七条企业单位内部审计机构参照本办法对所属独立经济核算单位的主要负责人实行离任经济责任审计 ...
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评估报告。3.改制为国有股不控股或不参股的企业,须提供企业法定代表人离任审计报告。4.参与改制各方的资信证明文件(法人资格证明及最近一期资产负债表;自然人 国有股收益中支付。除此之外,还可以探索其他持股方式。5.企业内部职工持股可采取多种形式。改制企业可以在职工自愿的原则下,通过出资购买或以经济补偿金 ...
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的讲话和中共国家粮食局党组成员、中纪委驻国家粮食局纪检组组长杨兵同志的工作报告印发给你们,请认真组织学习,抓好贯彻落实。 二○○三年四月二十八日认真学习 代币券(卡)、用公款为个人购买商业保险及县(处)以上领导干部违规购买企业内部职工股等突出问题进行了专项治理。(二)严格执行纪律,坚决查处违纪违法案件 ...
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企业不再对改制单位予以补助,改制单位实行自主经营、自负盈亏。2.上述单位在原主体企业内部市场的份额在符合需求的前提下,可以按照同等条件优先,优先不优价 有企业改革,涉及国有土地使用权处置的,由县(市)国土资源局办理土地估价报告备案和土地使用权处置方案审批手续。但在县(市)城规划区内和规划区外宗地面积在 ...
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财务状况和经营管理情况。(七)向监事会提议或向市国资委建议聘请中介机构对企业有关事项进行审计和核查。第十四条 本规定第十三条监事列席的会议是指涉及 内部员工持股或参与企业内部集资分红;(五)不得利用工作之便干预企业的人事任免。(六)对监事会会议纪要及工作报告内容保密,不得泄露企业的商业秘密。(七)监事 ...
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