和其他出资人的合法权益;(三)依法维护本企业的合法权益;(四)坚持以事前防范法律风险为主、事中法律控制和事后法律补救为辅。第十条 (权利)企业法律 经全国企业法律顾问执业资格统一考试合格、并按规定进行注册的企业内部管理人员,可聘任为三级企业法律顾问。系统掌握法学理论和专业知识,具有较高的政策水平和较为 ...
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1989〕25号文件精神,积极稳妥地试行地区、部门企业工资总额与经济效益挂钩的办法,严格控制消费基金的过快增长。企业超发效益工资或奖金,必须照章纳税。在 共负、利益共享、风险共担的企业内部机制。十八、切实加强对完善承包经营责任制工作的领导和组织协调工作。深化企业改革、完善承包、加强管理,既是治理整顿的 ...
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参股证券公司,中国证监会另有规定的除外。第二十七条证券公司必须严格按照现代企业制度的要求,建立健全符合《公司法》要求的股东会、董事会、监事会制度。证券公司 、高效服务的宗旨,加强内部管理,按照中国证监会颁发的《证券公司内部控制指引》的要求,建立健全的内部控制制度,自觉防范和化解经营风险。第八十三条证券 ...
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必须至少做到以下六个方面:(一)建立健全的内部控制制度,完善信贷规章、制度和办法;(二)建立有效的信贷组织管理体制;(三)实行审贷分离;(四) ,重新审查借款合同执行情况和贷款担保情况,根据贷款的风险情况重新分类。第十七条商业银行对贷款进行分类,应遵循内部控制原则,保证贷款分类的独立、连贯和可靠。商业 ...
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支出处理。第十一条公司须遵循谨慎性原则,充分估计并恰当反映和披露可能发生的风险和损失。对于或有收益,应在其实现时,即整体债权最终以现金资产形态回收时 。第四十九条库存现金必须做到账面余额与库存金额相符,公司应认真做好现金的保管、押运、管理工作,建立健全现金的内部控制制度。公司发生的出纳长短款、结算业务 ...
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决策服务的一项经常性工作。加强内部审计工作是改善内部控制,建立社会主义市场经济体制的必然要求,是强化经营管理、防范经营风险的需要。内部审计在监督和检查单位资金 较多的国家机关、事业组织和社会团体,上市公司、金融机构和大中型国有企业及国有控股企业,国家大型建设项目的建设单位,经济比较发达的乡(镇)等都 ...
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泄漏风险,规范工艺操作行为(九)全面开展泄漏危险源辨识与风险评估。企业要依据有关标准、规范,组织工程技术和管理人员或委托具有相应资质的设计、评价等中介机构对 系统进行内部审计。(二十二)加强对泄漏管理的检查考核。企业要加强对泄漏管理过程、结果的检查考核,确保泄漏管理实现持续改进。企业要按泄漏控制目标的 ...
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财务报告的可靠性,并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。第二十条 发行人的董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉,具备法律、行政法规和规章 建立适合创业板特点的市场风险警示及投资者持续教育的制度,督促发行人建立健全保护投资者合法权益的制度以及防范和纠正违法违规行为的内部控制体系。第五十条 自 ...
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财务报告的可靠性,并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。第二十条 发行人的董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉,具备法律、行政法规和规章 建立适合创业板特点的市场风险警示及投资者持续教育的制度,督促发行人建立健全保护投资者合法权益的制度以及防范和纠正违法违规行为的内部控制体系。第五十条 自 ...
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特定业务员仅持加盖公章的空白合同订约的当事人要提高警惕。要严格对空白合同的控制与管理,原则上不签发空白合同,必须要签发的,应进行登记,并说明用途, 及时委托专业律师代理诉讼维权。同时,为了更好的预防风险,建议小微企业及时建立和完善企业内部法律风险控制体系或直接委托专业律师事务所和律师作为常年法律顾问。...
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