分局:为了加强资金管理,充分发挥两权监督的作用,现将《北京市地方税务局资金管理内部审计办法(试行)》印发给你们,请遵照执行。北京市地方税务局资金管理内部 内部审计人员在对本单位和下属单位的财务收支经济活动的真实、合法、效益进行审计监督时遵循的行为规范;各单位要严格按照本办法执行,遵守法律、法规,接受 ...
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对规范政府行政行为,促进全省经济和社会发展起到了积极的作用。为了进一步加强内部审计工作,维护经济秩序,提高经济效益,强化经济管理,根据《中华人民共和国审计法》 管理、堵塞漏洞,减少及避免经营风险和管理风险带来的损失。另外,还要通过审计工作来促进比价采购等管理办法的实施,堵塞和防范政府采购中的违规和腐败 ...
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和有效性以及风险管理进行评审;(六)对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计;(七)法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计 刑事责任。第十九条对认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的内部审计人员,由所在单位给予精神或者物质奖励。对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄漏 ...
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现转发给你们,请认真贯彻执行。福建省人民政府办公厅二○○三年十二月二日关于进一步加强内部审计工作的意见近几年来,随着市场经济体制的不断完善和现代企业制度的深入 本单位生产经营目标和工作重点,对经营管理的控制过程和环节进行审查,评价内部控制制度的执行情况,反映经营管理和资金使用中存在的问题,及时提出改进 ...
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审计工作目标继续贯彻《暂行办法》的要求,围绕2011年度企业工作中心,推进内部审计工作,做到抓住关键、以质取胜、科学客观、提升能力。(一)紧紧围绕集团 机制。(五)规范中介机构质量评价按照《关于印发市国资委出资企业财务决算审计中介机构质量评价规范的通知》(沪国资委评价[2010]114号)的要求,加强 ...
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活动的真实、合法和效益进行独立监督审核的行为。 在医院管理层的受托责任关系中,内部审计既服务于治理主体,也服务于治理对象。我们国家卫生部自解决老百姓看病难,看病 医院的支出部分却又要与市场经济接轨如:药品、卫生材料、公共事业费用等,内部会计控制越显其重要。医院采购、服务、收入、财务等管理环节出现的问题 ...
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给你们,请遵照执行。 国家烟草专卖局 中国烟草总公司 二OO九年十月十日 烟草行业内部审计工作暂行规定 第一章总则 第一条为履行中国烟草总公司的出资人职责,规范行业 条件。 第三十条各单位对于认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的内部审计人员,要给予奖励。 第三十一条各单位要及时对于打击报复 ...
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的重要组成部分。其基本职责是加强对本部门、本单位财政财务收支及经济活动的审计监督,维护国家财经法纪和部门、单位合法权益,促进廉政建设,改善经营管理, ,实事求是,忠于职守,秉公办事,不得滥用职权,徇私舞弊,泄漏机密,玩忽职守。?内部审计人员依法行使职权,受法律保护,任何单位和个人不得打击报复。?第十三 ...
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杭州市拱墅区人民政府文件拱政发〔2007〕25号关于转发《拱墅区内部审计工作规定》的通知各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位:区审计局拟定 提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见;(七)对阻扰、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经本部门、本单位负责人批准,可以采取必要的措施, ...
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、县人民政府各部门和市属金融保险机构、大中型企业事业单位均应全面执行《审计署关于内部审计工作的若干规定》和本办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第 第十三条根据本部门、本单位的具体情况,按以下主要内容有重点地进行经济效益审计监督:(一)提高产量、质量、增加品种、节约原材料与能源、降低成本、增收节支等 ...
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