的土地承包权、经营收益权和宅基地使用权。高度重视惠民政策落实中的问题,重点围绕专项补贴资金申报审核、管理使用、项目验收等环节,坚决惩治虚报冒领、贪污 责任。完善主任检察官办案责任制,建立健全检察机关司法办案组织,科学设置检察机关内部司法办案权限,完善配套制度,落实谁办案谁负责,形成符合检察工作规律、 ...
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造价的总控制体制。4、工程建设项目风险管理风险管理的技术工具;风险转移的方式;风险管理中应用的技术;工程建设项目决策阶段、施工前准备阶段、施工阶段、 发展动态及释义2、近年来建设项目审计发现的突出问题及内外部审计沟通3、建设项目前期审计重点与跟踪审计注意的问题4、建设项目内部控制审计案例与建设程序审计 ...
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投放规模,为促进经济社会平稳较快发展提供金融支持;不断健全法人治理结构,加强内部控制,建立全面风险管理体系;大力推进经营转型和创新发展,提高可持续发展能力 和盈利能力逐年提升。但在业务经营管理等方面仍存在一些问题。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告,要求工商银行予以整改。对违规经营、部分业务 ...
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管理实施细则,并加快办证进度。2.截至2010年底,所属山东、北京和四川分公司的全资或控股加油站中,有2361座缺少规划证、土地使用权证或房产证等。审计指出 76台高耗能装置未按期淘汰。审计指出上述问题后,相关单位已淘汰7台高耗能装置,其余已列入淘汰计划。(四)内部管理存在的问题。1.所属广东分公司和 ...
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落实“十二五”规划,适应新形势下基本建设财务管理需要,针对当前基本建设财务管理中出现的问题,帮助各部门、各地区及项目建设单位加强基本建设财务管理,有效节约 动态及释义2、近年来建设项目审计发现的突出问题及内外部审计沟通3、建设项目前期审计重点与跟踪审计注意的问题4、建设项目内部控制审计案例与建设程序 ...
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制定审计规则,并对注册会计师进行监督管理。显然,受托责任论无法对政府和行业协会在独立审计中的作用作出合理的解释。 3、“受托责任论”无法解释公众公司的 的制度。从法律关系来考察,注册会计师协会制定的独立审计准则和职业道德规范从形式上看是注册会计师行业的内部纪律约束制度,而实质上是注册会计师行业向社会 ...
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第一类 预算编制中的问题 一、预算编制时间 根据规定,从11月10日国务院向省级政府和中央各部门下达编制下一年度预算草案的指示,提出编制预算草案的 粗,导致“外行看不懂,内行说不清”,无法进行实质性审查,也给对预算执行情况开展审计工作带来了困难。再者,会议期间,预算案加密级,不能作到代表人手一份,且 ...
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掌管财务公章及印鉴、保管现金等职务便利,制造会计与出纳工作脱节的机会,利用工厂内部监督控制制度没有得到较好执行的漏洞,采取从银行提取现金或转帐而不向会计返单和 ,项款定于在本月壹拾伍号全部清还。同时配合顺德市中天泡塑制品厂、伦教镇福星电子厂的审计工作,愿负审计出的问题的责任”。字据有周结梅及中天厂代表 ...
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历史遗留问题,要本着尊重历史、尊重实际的原则,参照有关政策规定抓紧处理;属于工作中的问题,凡是进行自查自纠并能够彻底结案的要一次性结案,属于2003年2月20日 州、县国土资源、建设环保、审计部门协助,并按已有的部署进行。5、清理整顿经营性土地使用权招标、拍卖、挂牌出让中存在的问题,由州、县国土资源局 ...
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;有无计划外工程和超标准工程;建设单位管理费是否按规定开支;内部财务管理制度是否健全;应上缴的各种款项是否按规定上缴;是否建立并坚持重大事项报告制度等。 报送项目进展和资金使用自查情况。第三十四条 各级财政、审计和监察部门对检查中发现的问题要分清责任,严肃处理。对挤占、挪用、截留财政性基本建设资金, ...
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