地执行了国家有关法律法规,会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果,但在账务处理、项目投资管理、内部管理等方面仍存在不够规范和严格的问题。这些问题 计利润0.54亿元,占利润总额的0.88%。对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求中化集团予以整改。此外,本次审计发现 ...
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《企业国有产权转让管理暂行办法》(国资委、财政部令第3号)以及《关于企业国有产权转让有关事项的通知》(国资发产权[2006]306号,以下简称306号文件) 二、中央企业在本企业内部实施资产重组,转让方和受让方均为中央企业及其直接或间接全资拥有的境内子企业的,转让价格可以资产评估或审计报告确认的净资产 ...
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财务报告、E6 2001年度董事报告、审计报告和财务报告、E7 发票12张、E8 发票7张。该组证据用以证明原告下属企业香港公司的资格、香港公司财务状况。对E B组证据材料的其他质证意见为:B1财务报表、审计报告、委托代理合同与其原件相符,但这都是原告公司内部的文件,对这些证据是否真实被告难以判断。对 ...
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各级审计机关负责实施。审计机关也可根据实际情况委托企业主管部门的内部审计机构或社会审计组织负责审计,审计结果要报告审计机关。必要时审计机关可进行复审。第 是否及时清理,有无弄虚作假和转移挪用资金、物资或其他违纪问题;(八)审计自筹基建投资效果:是否达到预期决策目标,重点分析建设工期、投资效益,达到设计 ...
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审计工作,按当地政府审计机关的规定执行。第六条实行承包经营责任制的企业应同时实行厂长(经理)负责制,推进企业内部各项配套改革,完善企业经营管理机制。第二 进行审计;(三)按年度向发包方和职工代表大会提交承包经营合同执行情况的报告;(四)遵守国家法律、法规和政策,保障职工的主人翁地位和民主权利,保护职工 ...
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审计工作,按当地政府审计机关的规定执行。第六条实行承包经营责任制的企业应同时实行厂长(经理)负责制,推进企业内部各项配套改革,完善企业经营管理机制。第二 进行审计;(三)按年度向发包方和职工代表大会提交承包经营合同执行情况的报告;(四)遵守国家法律、法规和政策,保障职工的主人翁地位和民主权利,保护职工 ...
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是被审计的企业单位所实行的制度,个别项目需要审计的重要性与错误的概率,或不遵守规定的会计法规的概率〔'边际错误'(errormargin〕。”6、内部控制 股票公司法(aktiengesetz,简称aktg)第166节的详细式审计报告的编报标准:1、在审计报告中的一般叙述2、对财务报表的分析和解释3、 ...
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审计部门根据工作需要进行抽审。有关部门、内部审计机构或者社会中介机构对政府投资建设项目的审核结果,审计部门经核实后被利用的不再对同一事项进行重复审计 应当依照《中华人民共和国审计法》的有关规定予以处理,并在审计报告中予以重点披露。第二十七条审计部门审计人员及聘请的专业人员有下列行为之一的,应当给予严肃 ...
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转让程序第一节申请立项第十六条转让方应当做好企业国有产权转让的可行性研究,按照企业内部决策程序对可行性研究报告进行审议,形成书面决议,并将书面决议在转让 监督管理机构认为必要时,可直接指定中介机构。第二十一条批准机构在清产核资或审计的基础上,委托具有资质的中介机构进行资产评估,由转让方将评估结果报国有 ...
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意见,并附送与可行性研究论证有关的必要资料,保证提供全面、真实的信息。对报告事项亦应附送必要的相关材料。第十三条对产权代表上报的请示事项,市 监督检查,市国资委的内部审计机构定期进行事中、事后审计监督。产权代表违反本办法规定,有下列情形之一的,视情节轻重分别予以扣减年薪、市属国有企业范围内通报批评等 ...
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