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、注册信息系统审计师等执业资格,以保证内部审计人员专业胜任能力。 第二十九条内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作运用,建立完善非现场内部 三十八条董事会和高级管理层应采取有效措施,确保内部审计成果得以充分利用。高级管理层对未按要求进行整改问题,应督促整改,追究相关人员责任,并承担未对 ...
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完整,计算是否正确;业务招待费支出是否符合有关规定,并据实向职代会报告;各项税费计算是否正确;成本费用在会计报表上反映是否恰当。(三)营业利润、投资 报表予以说明。第二十条对年度会计报表内部审计发现问题,财会部门要根据审计意见书和审计决定及时予以整改,调整当年会计账目和会计报表。第二十一条 ...
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、帐表,查阅文件、资料,检查现金、实物,向有关单位和人员调查取证等措施;对审计工作发现问题,可随时同有关单位和人员交换意见;(四)审计终结,要 和审计机关备案。第三十一条中国电影发行放映公司可参照本规定另行制定电影发行放映系统内部审计工作办法。第三十二条本规定由广播电影电视部负责解释。第三十三条本 ...
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教育、科研、外事、财务、劳资、版权管理等业务会议,了解情况;(四)对审计过程有关事项,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料;(五)根据强化审计 和重大违反财经法纪问题,可以直接向上级审计机构和审计机关报告;(八)监督检查经领导批准审计结论和处理决定执行情况;(九)内部审计机构所在单位可以在 ...
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、完整性、合法性、效益性;(三)参加有关会议和管理活动;(四)向被审计单位及有关人员调查询问并索取证明材料。有关单位及个人应当支持、协助,如实反映 ,依法审计,客观公正,实事求是,对本单位及被审计单位经营管理存在问题提出解决意见和办法,为领导决策提供依据。内部审计人员要忠于职守,秉公办事,不得滥用 ...
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内部控制制度,改善经营管理,提高经济效益,促进建材工业持续稳定发展。第三条内部审计机构依照国家法律、法规、政策有关规定,在本部门、本单位主要领导人直接 、经验丰富、具有高、中级专业技术职称人员为特聘荣誉审计员,组织研究、会诊审计重大问题,参与重大审计项目示范审计。各级建材主管部门可根据需要聘请 ...
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一)审计机关未设立派出机构,而财政、财务收支金额较大或者所属单位较多政府部门; (二)县级以上国有金融机构; (三)国有大中型企业; (四)国有资产占控股地位或主导 章 附 则第三十四条 非国有经济组织内部审计工作,可参照本办法。第三十五条 本办法具体执行问题由重庆市审计局负责解释。第三十六条 ...
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资产经营状况、效益等进行审计监督。第十三条 内部审计机构可以对本行业经济管理重要问题开展行业审计调查。第十四条 内部审计机构根据需要,经本部门 涉及有关事项进行调查,并收集有关证明材料;(四)对违反财经法规和严重损失浪费行为,经本部门行政首长或者本单位法定代表人批准,可以采取制止措施,并对 ...
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审计司 二○○三年七月四日附 件:中国内部审计协会关于贯彻《内部审计人员岗位资格证书实施办法》有关问题通知内协发[2003]33号各会员单位:实行内部 协会统一印制,统一盖章,各省级协会统一编号。编号为'地区简称'+'数字','数字'前两位是地市编号,后4位是证书编号。例如:京010001号,京 ...
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,应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。第九条部门和单位应当支持内部审计工作,及时解决工作存在问题,保护内部审计人员依法履行职责,保证内部 单位和个人进行调查,并取得证明材料;(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费行为,做出临时制止决定;(八)经本部门、本单位主要负责人批准,对可能转移、 ...
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