根据(审计法)及配套法规拟订本局系统内部审计制度、工作计划。检查指导所属单位的内部审计工作;对局系统国有资产实行内部审计监督,并对其运行的质量和效益 经济事项的调查,承办下属单位提出的审计复议,开展内部审计咨询和其他审计工作。"(九)宣传处指导本局系统宣传教育和思想政治工作;拟定并组织实施本局精神文明 ...
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分散采购,涉及采购支出4232.8万元。3.2011年5月,所属全国海关教育培训中心购买报关员计算机化考点服务,未按规定实行政府采购,合同金额986.39万元 会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定;内部审计工作进一步加强,以前年度审计查出的问题已全部整改。二、审计发现的主要问题(一)预算执行中存在 ...
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审计部门的人员相对比较少,仅仅从事一些必要的离任审计和常规审计,没有充分发挥公司内部审计的职能。总公司对省级分公司、支公司财务监督不力,造成基层公司财务 ,各寿险公司都十分重视会计基础工作,制定了一系列规章、制度,用以规范会计基础工作。同时,通过加强会计人员职业道德教育和业务培训等措施不断提高广大会计 ...
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管理,优化交通运输业结构。(6)强化运输市场的监督检查。 二、主要职责根据上述职能调整,玉林市交通局的主要职责是:1、贯彻执行国家和自治区以及市委、市政府有关 和队伍建设;接受社会对交通系统纪律、法律、法规知识的咨询。5、审计科负责全市交通系统内部审计工作;接受上级审计机关的业务指导和监督,并报告工作 ...
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。(八)指导内部审计工作。(九)组织开展审计领域的国际交流活动。(十)承办国务院交办的其他审计事项。 三、内设机构根据上述职责,审计署设14个职能司和 福利、专业技术职称考评;同地方协商省级审计机关负责人的任免事项;编制审计系统的干部教育规划,指导干部培训工作。(十四)外事司负责办理署机关及直属单位 ...
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工作的实际和厅机关各处室的职能,提出以下分工方案:一、加强医疗卫生队伍建设(一)加强职业道德教育和行风建设。贯彻卫生部《医务人员医德规范及实施办法 内部控制规定(试行)》和《卫生系统内部审计工作规定》,加强医疗机构内部管理工作,建立健全内部控制体系和自我约束机制,确保资产安全,避免片面追求经济效益, ...
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产业开发区、经济技术开发区管委会,市政府各部门、单位: 《威海市经济贸易委员会职能配置内部机构和人员编制规定》已经市政府批准,现予印发。 二○○七年三月二十七日 综合管理所属单位的财务和公有资产工作;负责机关的财务和资产管理工作;负责指导企业开展内部审计工作,完善内审工作的监督和检查;负责机关及所属 ...
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有关农业和农村经济的条款提出审核意见;指导农林行政执法体系建设和农林法制宣传教育;负责农林行政综合执法;承办农林行政复议。(四)市场与经济信息处拟订全省大宗 党委。负责厅机关及在宁直属单位党群工作。设立老干部处、审计处(负责部门内部审计;指导全省农林系统的内部审计工作。其机构与纪检监察机构合署)。省 ...
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队长1名、政委1名;科级职数105名。晋城市人民政府办公厅晋城市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案根据中共中央、国务院《关于深化供销合作社改革的决定 负责机关财务、指导直属单位的财务管理、会计职称考试。(六)审计科协调本系统的内部审计工作,对市供销社及直属单位的业务活动、财务收支、内控制 ...
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,制定并实施行业发展规划;制定全行业技术操作规程,组织协调全省粮食行业的教育培训、科研活动及科技成果推广和鉴定;负责市、县粮食行政管理部门对粮食 ;协调省级储备粮油信贷资金供应、补贴的结算;负责经审计认定的政策性粮食财务挂账管理;指导粮食系统内部审计工作;负责对省粮食局直属单位国有资产的监管。(九) ...
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