必要时驻部审计局进行抽查。二、进一步健全审计机构,充实审计力量,各单位要按照《邮电部关于邮电内部审计工作的规定》,凡是应设机构的单位都要设立审计机构 问题的处理要宽严适度,使违反财经法纪的问题逐年明显减少。审计机构严格审计执法,依法行使审计职权,受国家法律保护,任何单位或个人不得干预。五、按照审计署的 ...
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地区经济发展战略办实事、做贡献。为企业深化改革出主意、开绿灯。对本规定执行中的问题和意见,各地区、各部门和企业可告省经委,由省经委汇总报省政府 对国家的承包任务和各项经济技术指标层层分解、承包落实到个人。企业内部承包经济责任制,要同企业技术进步、现代化管理、企业上等级和办成外向型企业密切结合。积极推行 ...
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。市财政局1997年对市住房资金管理中心系统进行了专项检查,及时纠正管理中的问题,通过费用核定和专项检查,全市财政监督制度进一步得到落实。同时,市、 制度的自觉性,促进管理水平提高。在此基础上,市住房资金管理中心审计处全面负责市中心系统内部审计工作。三是强化住房资金全面计划管理,加强住房委托贷款管理。 ...
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由市政府常务会议审定后实施;超过投资规模部分在总金额10%以上,以及工程实施过程中因出现特殊情况而需提高标准或新增项目的,由市轨道公司重新编制项目可行性 公司应按照国家有关规定,依照内部审计准则的要求,加强做好内部审计工作,同时主动接受财政、审计部门的监督检查,对发现的违法违规问题进行依法查处。第九章 ...
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得以完善,是一个值得关注的问题。 董事会应成为内部监督的重要力量 在我国上市公司中,董事会作为业务决策与执行机关,对于公司的业务及经营管理人员甚至 权力。为了保证监事会对公司财务监督权及其对董事会的监督权能够落实,应该明确规定公司聘请外部审计的会计师事务所由监事会决定,而不是由董事会决定;但是,董事会 ...
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平均持股比例近45%,前三名大股东持股比例合计接近60%;其二,内部人控制现象仍然严重。独立董事进入董事会行使董事职责后,很可能会面临两种 证券报。2001-4-25。 [2] 娄芳 原红旗.独立董事制度:西方的演进和中国实践中的问题 .改革2002.(2).5157) [3]闫海、陈亮.独立董事制度 ...
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机制,实现财政监督纵横联动。要加强专员办与部内业务司的信息沟通反馈,确保部内业务司及时掌握财政管理中存在的问题,有效利用专员办监管成果为业务司加强管理提供支持, 监督的方式方法,注意防止和化解内部监督中的矛盾和困难,形成稳定长效的内控机制。要将内部监督和外部审计相结合,以外促内,通过督促整改,进一步 ...
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行政业务方法、程序。因此,行政监察机关作为整个行政系统内部自我约束和纠正机关,在行政法制监督关系中发挥着优势作用。行政监察较其他监督方式更为直接、全面 的首要职责便是 检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。为了保证国家法律法令真正得到贯彻执行,必须改革行政监察制度,使 ...
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)不履行层级监督管理职责,对下级报告、请示的事项不签署具体意见、不作明确指示,对内部管理出现的问题放任不管,对工作人员的违纪、违规和违法行为不制止、不查处的;(三)无正当理由未在规定时限完成工作任务的;(四)对于工作中出现的问题,或者遇紧急突发事件和重大安全事故,不及时向上级报告、请示的;( ...
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实施。第二十六条运营机构应于每一年度终了后三个月内向市国资委提交经审计机关审计的国有资产年度运营报告。第四章国有资产经营第二十七条企业对享有法人财产权的 管理。企业改革后,按国有资产管理新体制运营。第五十二条本办法具体应用中的问题由市国资委负责解释。第五十三条本办法自发布之日起施行。马鞍山市国有资产 ...
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