“内部控制”部分披露建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的,应逐项如实披露更正 程序等情况进行责任追究。(三)规范内部控制审计,切实推进整合审计对于聘请注册会计师对财务报告内部控制进行审计的公司,注册会计师应按照《企业内部控制 ...
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的最有效的机制就是公司治理过程中的内部控制。 内部控制的主要目标是减少虚假会计信息,缓解信息不对称问题,保护资产的安全和完整,防止董事、经理等高级管理 管理不善的声誉而受损,仅仅是解雇了这名总经理,和供应商解除合同悄悄了结了此案。如果公司在聘请总经理后,能够进行尽职调查工作,及早发现问题,也不至于发生 ...
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),沅陵县用坪宏德铅锌矿业有限公司委派李德成、李顺富(任材料会计)。股东会议之后,在没有办理营业执照、相关环保手续和安全生产许可证的情况下( 温水尾井生活饮用水含砷浓度为6.95mg/L、4.11mg/L。 4、辰溪县公安局聘请的专家组作出的《辰溪县怀化金利化工有限公司硫酸厂废水排放与板桥乡村(居民) ...
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作为入账价值,合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。(五)非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的固定资产,应分别按相关的会计准则确定。( 招待费、税金及费用(包括房产税、车船使用费、土地使用费、印花税),失业保险金、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、技术转让费、无形资产摊销、研究开发费等。2. ...
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自行开发的房地产开发产品的销售,以完工并验收合格、签订具有法律约束力的销售合同,将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买者,公司既没有保留通常与 会计内部控制的内部机构和人员提出处理意见。第二十四条 公司聘请中介机构或相关专业人员对本公司会计内部控制的建立健全及有效实施进行评价,接受委托的中介机构 ...
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原告与被告三九工程公司及被告吕少麟之间存在出资合同关系;2。 深圳正风利富会计师事务所(下称深圳正风会计所)出具的(2000)第B030号《评估报告》, 计算基数;原告以其拥有的印刷厂和职工食堂及清洁队的资产作为出资。该资产聘请各方认可的资产评估机构进行评估,评估结果作为原告出资并办理产权变更手续;第 ...
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)委托社会审计组织审计。 除前款规定审计方式外,审计机关可以根据实际需要聘请具有相关专业资质的人员参加审计。第十条 审计机关在委托社会审计组织实施国家 批准文件; (二)合同文本和招标、投标有关资料; (三)施工图纸和设计图纸变更等资料; (四)内部审计情况和内部控制制度资料; (五)财务会计报表、 ...
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职工安置方案。包括职工基本情况、人员结构、就业岗位安排、富余人员分流、解除劳动合同职工的经济补偿金标准和补偿办法、经济补偿金来源和解决渠道、欠缴社会保险费清偿 聘请改制前两年内在企业财务审计中有违法、违规记录的会计事务所和注册会计师;不得聘请参与该企业上一次资产评估的中介机构和注册资产评估师;不得聘请 ...
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备案)21、企业实行不定时工作制或综合计算工时工作制审批(改备案)22、企业集体合同审核(改备案) 二、保留的行政审批事项(33项)(一)保留的审批事项(15项)1 、退库、返还、退税、贴息)审批2、从事代理记帐业务资格审批3、会计人员从业资格审批4、申领行政事业票据审批5、行政级公费医疗新增单位审批 ...
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保险费、包装费、安装费和缴纳的税金等计价。3.融资租入的固定资产按租赁合同或协议确定的价款加上支付的运输费、途中保险费、包装费、安装费、利息支出和 和营业外收支等情况。业务状况报告表按行业项目反映各行日常经营活动所引起各会计要素的变动情况,反映各项资金的获得及运用。其他附表主要包括:固定资产明细表、 ...
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