项目开工审批机关及其他有关部门。第三章预算执行审计第十六条审计机关根据需要,可以对建设单位内部控制制度的有效性、工程招标投标、设备材料采购招标投标 规定造成重大损失或者国有资产流失的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,审计机关应当建议有关部门和单位给予行政处分或者纪律处分。构成犯罪的,由司法机关 ...
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、审计事务所在接到委托方的书面或口头申请之后,应对接受审计单位的经营范围、核算方式、内部控制制度、管理状况,以及与委托项目有关的其他事项做初步了解。 八、 项目实施工作全面负责,具体工作任务是:编制、修改、组织执行实施计划,确定审计组人员岗位分工,审核证据和工作底稿;检查督促工作进程;解决工作中遇到的 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市:现将《中国人民建设银行稽核审计文件、资料管理暂行规定》印发,请遵照执行并转知所属知所属。执行中有何问题及意见,请及时函告总行。附件:中国人民建设银行内部稽核审计文件、资料管理暂行规定第一条、为了切实加强对稽核审计文件、资料的收集、 ...
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、业务成熟度、盈利能力等方面差异的情况下,决定在主板上市公司分类分批推进实施企业内部控制规范体系。现将有关事项通知如下:一、总体要求所有主板上市公司都应当自 的,原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告,且不早于参照上述(一)至(三)原则确定的披露时间 ...
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。按照“十二五”规划纲要关于“发展社会主义民主政治,建设社会主义法治国家”的要求,各级审计机关要重点加强对加快转变经济发展方式、改善民生和发展社会事业以及政府自身 在不涉及国家安全和秘密的前提下,各级审计机关要逐步推动审计结果、审计过程、干部人事、预算执行、内部管理的全面和全方位公开。积极推动行政权力 ...
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映房地产开发有限公司建设。 2个项目均已开工建设。审计指出后,惠水县发展改革部门已督促项目单位完善内部控制,严格执行有关招投标工作规定。 12 贵州省黔南州农网 通过比选确定江油市长建实业公司为施工单位。 目前该项目已建设完成。审计指出后,绵阳市安县发展改革部门已责成项目单位严格按照工程建设程序,加强 ...
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上海证券交易所股票上市规则》等规定,本所起草了《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引(征求意见稿)》(见附件)。现公开征求意见。请于2005年4 。第二十七条 公司董事会下属审计委员会或风险管理委员会应对内部稽核工作进行指导,并接收内部稽核部门提交的稽核工作报告。审计委员会或风险管理委员会应根据稽核 ...
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审计机关对投资项目有关单位的以下内容进行审计:(一)建设单位计提缴纳税费、执行有关法规和内部控制制度的设置;(二)设计单位初步设计的规模、标准以及设计费用的 资金;(五)库存物资实存量;(六)往来款项和债权债务的清理。第十八条审计机关对投资项目投资效益评审的内容是:(一)建设工期对投资效益的影响;(二 ...
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当局采取的措施,据以确定是否需要再次沟通。 第九条 注册会计师应当将审计过程中注意到的内部控制重大缺陷及时告知管理当局。必要时,可出具管理建议书。 第十条 审计计划阶段与管理当局的沟通 第十一条 在接受委托前,注册会计师应当就被审计单位以下基本情况与管理当局沟通:(一)业务性质、经营规模和组织结构; ...
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会计报表产生重大错报的组成部分,以及这些组成部分的会计信息是否由其他注册会计师审计;(三)集团会计报表的复杂程度;(四)集团注册会计师对其他注册 报告》规定之外的其他信息,例如集团审计情况、组成部分审计情况、内部控制重大缺陷、资本保值增值以及经济效益指标等,集团注册会计师应当以专项报告或说明予以披露 ...
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